7.10 - Registro Tipo 61
7.10.1 - Destinado para informar os dados dos seguintes documentos fiscais quando não emitidos por equipamento ECF: Bilhete de Passagem Aquaviário (Modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (Modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (Modelo 16), Bilhete de Passagem Rodoviário (Modelo 13) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2), Nota Fiscal de Produtor (Modelo 4).
7.10.2 - Objetiva obter informações sobre os documentos fiscais acima citados, conforme lançamento efetuado no livro Registro de Saídas respectivo.
7.10.3 - Registro gerado apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão, quando emitidos por outro meio que não através de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"61" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
Brancos |
Preencher posições com espaços em branco |
14 |
3 |
16 |
X |
03 |
Brancos |
Preencher posições com espaços em branco |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de Emissão |
Data de emissão do(s) documentas) fiscal(is) |
08 |
31 |
38 |
N |
05 |
Modelo |
Modelo do(s) documento(s) fiscal(is). |
02 |
39 |
40 |
N |
06 |
Série |
Série do(s) documentos fiscal(is). |
03 |
41 |
43 |
X |
07 |
Subsérie |
Subsérie do(s) documentos) fiscal (is). |
02 |
44 |
45 |
X |
08 |
Número Inicial de Ordem |
Número do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e Subsérie. |
06 |
46 |
51 |
N |
09 |
Número Final de Ordem |
Número do último documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie. |
06 |
52 |
57 |
N |
10 |
Valor Total |
Valor total do(s) documentos) fiscal(is)/ Movimento diário (com 2 decimais) |
13 |
58 |
70 |
N |
11 |
Base de Cálculo ICMS |
Base de cálculo do(s) documento(s) fiscal(is)/Total diário (com 2 decimais) |
13 |
71 |
83 |
N |
12 |
Valor do ICMS |
Valor do Montante do Imposto/Total diário (com 2 decimais) |
12 |
84 |
95 |
N |
13 |
Isenta ou Não-Tributadas |
Valor amparado por isenção ou náo-incidência/Total diário (com 2 decimais) |
13 |
96 |
108 |
N |
14 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito de ICMS/Total diário (com 2 decimais) |
13 |
109 |
121 |
N |
15 |
Alíquota |
Alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
04 |
122 |
125 |
N |
16 |
Branco |
Preencher posições com espaços em branco |
01 |
126 |
126 |
X |
17 |
Município para Valor Adicionado |
Código Município de origem do fato gerador do ICMS. Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe. (Ver Tabela I) |
05 |
127 |
131 |
N |
18 |
Observação |
Observação descritiva para efeito de emissão do Livro Registro de Saídas |
35 |
132 |
166 |
X |
19 |
Situação |
Situação da Nota Fiscal quanto ao cancelamento ("S" ou "N") |
01 |
167 |
167 |
X |
20 |
Ano AIDF |
Ano do Número da Autorização de Emissão para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF). |
04 |
168 |
171 |
N |
21 |
Número AIDF |
Número da Autorização de Emissão são para Impressão de Documentos Fiscais |
05 |
172 |
176 |
N |
22 |
Brancos |
Preencher posições com espaços em branco |
08 |
177 |
184 |
X |
7.10.4 - CAMPO 05 - Código do Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.
7.10.5 - CAMPO 06- Série
7.10.5.1 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (D). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U, deixando em branco as posições não significativas;
7.10.5.2 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ("Série D-Única"), preencher com a respectiva letra (D) na primeira posição e com a letra U na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.
7.10.6 - CAMPO 07 - Subsérie
7.10.6.1 - Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.
7.10.6.2 - No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ("Série D Subsérie 1", "Série D Subsérie 2" ou Série D-1, "Série D-1, "Série D-2" etc...), preencher com o algarismo de subsérie ("1, "2" etc...) deixando em branco a posição não significativa.
7.10.7 - CAMPO 09 - Número Final de Ordem
7.10.7.1 - No caso da emissão de apenas um documento fiscal na data preencher com o mesmo número indicado no campo 08 (Número inicial).
7.10.7.2 - Caso haja algum documento cancelado este deve ser informado isoladamente. Essa situação quebra a ordem da seqüência de documentos a serem informados, que deve ser reiniciada.
7.10.8 - CAMPO 10 - Valor Total - No caso de uma seqüência de documentos fiscais conter mais de uma alíquota de ICMS, deve ser gerado para cada alíquota um registro tipo 61, com valores nos campos monetários (10, 11, 12, 13 e 14) correspondendo à soma dos itens tributados com a alíquota informada, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma" seqüência de documentos fiscais, corresponderão aos seus valores totais.
7.10.9 - CAMPO 17 - Município para Valor Adicionado
7.10.9.1 - Preencher com o código do município sergipano onde está estabelecido o declarante, conforme tabela em anexo.
7.10.9.2 - Se a operação for de saída para consumidor final e for efetuada fora do estabelecimento do declarante através de veículo, informar o município onde ocorreu o fato gerador da operação.
7.10.10 - CAMPO 18 - Observação - Esse campo deve ser preenchido com as informações contidas, se houver, no campo "Observações" do livro Registro de Saídas do declarante
7.10.11 - CAMPO 19 - Situação - Preencher com "S", se se tratar de documento fiscal regularmente cancelado e com "N", caso contrário.
7.10.12 - CAMPO 20 (Ano AIDF) e CAMPO 21 (Número AIDF)
7.10.12.1 - Preencher com o ano em que foi concedida a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais e o número da AIDF, respectivamente, para a nota fiscal em questão.
7.10.12.2 - Esse campo só deve ser preenchido quando os documentos fiscais em questão forem emitidos pelo contribuinte informante, e o documento fiscal exigir prévia autorização para a sua impressão; caso contrário, o campo deve ser preenchido com zeros.
7.11 - Registro Tino 61 R
7.11.1 - Registro destinado a informar o resumo mensal de produtos comercializados através de Nota Fiscal de Venda a Consumidor não emitida por ECF ou Nota Fiscal de Produtor.
7.11.2 - Deve ser gerado um registro para cada combinação de código de produto e u seja, se determinado produto saiu do estabelecimento com alíquotas distintas no período informado, deve ser gerado um registro para cada ocorrência desse tipo.
7.11.3 - Cada Registro tipo 61R deve estar relacionado a um Registro tipo 75 correspondente.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"61" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
Mestre/ Analítico/Resumo |
R" |
01 |
3 |
3 |
X |
03 |
Mês e Ano de Emissão |
Mês e Ano de emissão dos documentos fiscais |
06 |
4 |
9 |
N |
04 |
Código do Produto |
Código do produto do informante |
14 |
10 |
23 |
X |
05 |
Quantidade |
Quantidade do produto acumulada vendida no mês (com 3 decimais) |
13 |
24 |
36 |
N |
06 |
Valor Bruto do Produto |
Valor bruto do produto - valor acumulado da venda do produto no mês (com 2 decimais) |
16 |
37 |
52 |
N |
07 |
Base de Cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS do valor acumulado no mês (com 2 decimais] |
16 |
53 |
68 |
N |
08 |
Alíquota do Produto |
Alíquota do ICMS do produto |
04 |
69 |
72 |
N |
09 |
Brancos |
Preencher posições com espaços em branco |
112 |
73 |
184 |
X |
7.11.4 - CAMPO 02 - Resumo - "R", indica que este registro é Tipo 61 - Resumo Mensal;
7.11.5 - CAMPO 04 - Código do Produto ou Serviço - Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação e os demais dados do produto/ mercadoria, através do registro "Tipo 75" (considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificação própria).
7.11.6 - CAMPO 06 - Base de Cálculo do ICMS - Valor acumulado no mês de acordo com a Alíquota aplicada ao produto no mês.
7.11.7 - CAMPO 08 - Alíquota
7.11.7.1 - Informar a alíquota do produto no mês:
7.11.7.1.1 - Quando se tratar de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como campo numérico com duas casas decimais. Como exemplos, alíquota de:
- 8,4% deve ser informado --à "0840";
- 18% deve ser informado --à 1800";
7.11.7.1.2 - Caso o produto tenha saído do estabelecimento amparado por outra situação tributária (isenção, não-incidência ou substituição tributária), preencher o campo com zeros.
7.12 - Registro Tipo 70
7.12.1 - Destinado para informar os dados dos seguintes documentos fiscais: Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas e Conhecimento Aéreo.
7.12.2 - Objetiva obter informações sobre os documentos fiscais elencados acima, quanto ao ICMS.
7.12.3 - Esse registro deve ser gerado apenas pelos contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de serviços de transporte.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|||
01 |
Tipo |
"70" |
02 |
1 |
2 |
N |
||
02 |
CNPJ/MF |
CNPJ/MF do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CNPJ/MF do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
14 |
3 |
16 |
N |
||
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
14 |
17 |
30 |
X |
||
04 |
Data de Emissão/ Utilização do Serviço |
Data de emissão para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador |
08 |
31 |
38 |
N |
||
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da unidade da Federação do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço, ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
02 |
39 |
40 |
X |
||
06 |
Modelo |
Código do modelo do documento fiscal |
02 |
41 |
42 |
N |
||
07 |
Série |
Série do documento fiscal |
01 |
43 |
43 |
X |
||
08 |
Subsérie |
Subsérie do documento fiscal |
02 |
44 |
45 |
X |
||
09 |
Número |
Número do documento fiscal |
06 |
46 |
51 |
N |
||
10 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação -Um registro para cada CFOP do documento fiscal |
04 |
52 |
55 |
N |
||
11 |
Valor Total do Documento Fiscal |
Valor total do documento fiscal (com 2 decimais) |
13 |
56 |
68 |
N |
||
12 |
Base de Calculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS |
14 |
69 |
82 |
N |
||
13 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto |
14 |
83 |
96 |
N |
||
14 |
Isenta ou Não-Tributada |
Valor amparado por isenção ou não incidência |
14 |
97 |
110 |
N |
||
15 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS |
14 |
111 |
124 |
N |
||
16 |
CIF/FOB |
Modalidade do frete -"1"-CIFou-2"-FOB |
01 |
125 |
125 |
N |
||
17 |
Situação |
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento |
01 |
126 |
126 |
X |
||
18 |
Município para Valor ' Adicionado |
Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe. (Ver Tabela 1 ) |
05 |
127 |
131 |
N |
||
19 |
Ano AIDF |
Ano do Número da Autorização de Emissão para Impressão de Documentos Fiscais. |
04 |
132 |
135 |
N |
||
20 |
Número AIDF |
Número da Autorização de Emissão para Impressão de Documentos Fiscais. |
05 |
136 |
140 |
N |
||
21 |
CFOP Estendido |
Identificador da operação em casos de CFOP genérico como os terminados em 949 - Ex: "1.949", "2.949" (ver Tabela 2) - em que haja a necessidade de detalhar a classificação |
02 |
141 |
142 |
N |
||
22 |
Data de Emissão ou Efetiva Prestação |
Data de Efetiva Prestação ou Data de Emissão se o informante for o tomador do serviço |
08 |
143 |
150 |
N |
||
23 |
Observação |
34 |
151 |
184 |
X |
7.12.4 - CAMPO 02 - CNPJ/MF
7.12.4.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF preencher com CPF;
7.12.4.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF preencher o campo com zeros;
7.12.5 - CAMPO 03 - Inscrição Estadual - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, preencher o campo com a palavra "ISENTO";
7.12.6 - CAMPO 05 - Unidade da Federação - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";
7.12.7 - CAMPO 06 - Modelo do Documento Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.
7.12.8 - CAMPO 07 - Série do Documento Fiscal
7.12.8.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.
7.12.8.2 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B ou C). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra "U";
7.12.8.3 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" (Ex: "Série B-Única" , "Série C-Única" ou "Série E-Única"), preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E") na primeira posição e com a letra "U" na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.
7.12.8.4 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2º etc...) preencher com a letra "u" na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo "Subsérie".
7.12.9 - CAMPO 08 - Subsérie do Documento Fiscal
7.12.9.1 - Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.
7.12.9.2 - No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série (Ex: "Série B Subsérie 1", "Série B Subsérie 2" ou "Série B-1", "Série B-2" etc..) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2" etc...), preencher com o algarismo de subsérie (Ex: "1", "2" etc...) deixando em branco a outra posição.
7.12.10 - CAMPO 10 - CFOP - No caso de um mesmo documento conter mais de um Código Fiscal de Operação - CFOP, deve ser gerado para cada Código Fiscal um registro tipo 70, com valores nos campos monetários (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam um mesmo documento fiscal, corresponderão aos valores totais do mesmo;
7.12.11 - CAMPO 17 - Situação - Preencher com "S", se se tratar de documento fiscal regularmente cancelado e com "N", caso contrário.
7.12.12 - CAMPO 18 - Município para Valor Adicionado
7.12.12.1 - Para o tomador do serviço, esse campo deve ser preenchido com o código do município do declarante ou de onde se iniciou a prestação do serviço.
7.12.12.2 - Para o prestador do serviço, o campo deve ser preenchido com o código do município onde se iniciou a prestação do serviço e de acordo com a tabela de municípios anexa a esse manual.
7.12.13 - CAMPO 19 - Ano AIDF e CAMPO 20 - Número AIDF
7.12.13.1 - Preencher com o ano em que foi concedida a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais e o número da AIDF, respectivamente, para o documento fiscal em questão.
7.12.13.2 - Esse campo só deve ser preenchido quando os documentos fiscais, em questão forem emitidos pelo contribuinte informante, e o documento fiscal exigir prévia autorização para a sua impressão; caso contrário, o campo deve ser preenchido com ZEROS.
7.12.14 - CAMPO 21 - CFOP Estendido
7.12.14.1 - Esse campo deverá ser preenchido quando a informação contida no Campo 10 referir-se a CFOP's genéricos (Ex: "1.949", "2.949", etc.). Preencher de acordo com a tabela anexa a este manual.
7.12.14.2 - Preencher com ZEROS caso a informação contida no Campo 10 não termine em "949".
7.12.15 - CAMPO 22 - Data de Emissão ou Efetiva Saída
7.12.15.1 - Nas operações de saída, informar a data da efetiva saída das mercadorias, mesmo se esta coincidir com a data de emissão do documento.
7.12.15.2 - Nas operações de entrada, informar a data da emissão do documento fiscal.
7.13 - Registro Tipo 71
7.13.1 - Registro destinado à informação da carga transportada acobertada por Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento Aéreo e Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.
7.13.2 - Objetiva a obtenção de informações sobre a carga transportada referente aos documentos fiscais acima citados.
7.13.3 - Esse registro só deve ser gerado pelos emitentes (prestador do serviço) de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas e Conhecimentos Aéreos que gravarão um (1) registro para cada nota fiscal amparada pelos documentos fiscais, excetuando-se os conhecimentos regularmente cancelados.
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo | "71" |
2
|
1
|
2
|
N
|
02 |
CNPJ/MF do Tomador |
CNPJ/MF do tomador do serviço |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual do Tomador |
Inscrição estadual do tomador do serviço |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de Emissão |
Data de emissão do conhecimento |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação do Tomador |
Unidade da Federação do tomador do serviço |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Modelo do conhecimento |
2 |
41 |
42 |
X |
07 |
Série |
Série do conhecimento |
1 |
43 |
43 |
X |
08 |
Subsérie |
Subsérie do conhecimento |
2 |
44 |
45 |
X |
09 |
Número |
Número do conhecimento |
6 |
46 |
51 |
N |
10 |
Unidade da Federação do Remetente/ Destinatário da Nota Fiscal |
Unidade da Federação do remetente, se o destinatário for o tomador ou unidade da Federação do destinatário, se o remetente for o tomador |
2 |
52 |
53 |
X |
11 |
CNPJ/MF do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal |
CNPJ/MF do remetente, se o destinatário for o tomador ou CNPJ/MF do destinatário, se o remetente for o tomador |
14 |
54 |
67 |
N |
12 |
Inscrição Estadual do Remetente/ Destinatário da Nota Fiscal |
Inscrição Estadual do remetente, se o destinatário for o tomador ou Inscrição Estadual do destinatário, se o remetente for o tomador |
14 |
68 |
81 |
X |
13 |
Data de Emissão da Nota Fiscal |
Data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
08 |
82 |
89 |
N |
14 |
Modelo da Nota Fiscal |
Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
02 |
90 |
91 |
X |
15 |
Série da Nota Fiscal |
Série da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
03 |
92 |
94 |
X |
16 |
Número da Nota Fiscal |
Número da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
06 |
95 |
100 |
N |
17 |
Valor Total da Nota Fiscal |
Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
14 |
101 |
114 |
N |
18 |
Brancos |
Preencher posições com espaços em branco |
70 |
115 |
184 |
X |
7.13.4 - Campo 02 - CNPJ/MF do Tomador
7.13.4.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CGC/MF, preencher com o CPF.
7.13.4.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF zerar o campo;
7.13.5 - CAMPO 03 - Inscrição Estadual do Tomador - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo assumirá o conteúdo "ISENTO";
7.13.6 - CAMPO 05 - Unidade da Federação do Tomador - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";
7.13.7 - CAMPO 06 - Modelo do Documento Fiscal - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais, anexa a esse manual.
7.13.8 - CAMPO 07 - Série do Documento Fiscal
7.13.8.1 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B ou C). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U;
7.13.8.2 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ("Série B-Única", "Série C-Única"), preencher o campo série com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posição do campo subsérie com a letra U, deixando em branco a posição não significativa.
7.13.8.3 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico ("Série Única 1", "Série Única 2" etc...) preencher com a letra U. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo Subsérie.
7.13.8.4 - Em se tratando de documento fiscal sem seriação deixar em branco.
7.13.9 - CAMPO 08 - Subsérie do Documento Fiscal
7.13.9.1 - Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.
7.13.9.2 - No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ("Série B Subsérie 1", "Série B Subsérie 2" ou "Série B-1", "Série B-2" etc..) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo ("Série Única 1", "Série Única 2" etc...), preencher com o algarismo de subsérie ( "1", "2" etc...) deixando em branco a posição não significativa.
7.13.10 - CAMPO 10 - Unidade da Federação do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";
7.13.11 - CAMP0 11- CNPJ/MF do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal
7.13.11.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF, preencher com o CPF.
7.13.11.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF zerar o campo;
7.13.12 - CAMPO 12 - Inscrição Estadual do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo assumirá o conteúdo "ISENTO";
7.13.14 - CAMPO 14 - Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais, anexa a esse manual.
7.13.15 - CAMPO 15 - Série da Nota Fiscal
7.13.15.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.
7.13.15.2 - No caso de Nota Fiscal, Modelo 1 e 1-A (código 01), preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2" etc..) deixando em branco as posições não significativas.
7.13.15.3 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B, C ou E). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U.
7.13.15.4 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ("Série B-Única" , "Série C-Única ou Série E-Única"), preencher com a respectiva letra (B , C ou E) na primeira posição e com a letra U na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.
7.13.15.5 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico ("Série Única 1", "Série Única 2" etc...) preencher com a letra U na primeira posição, o algarismo respectivo deverá ser indicado na posição subseqüente e deixando em branco as posições não significativas.
7.14 - Registro Tipo 74
7.14.1 - Registro destinado à informação do Resumo de inventário por produto.
7.14.2 - Objetiva a obtenção de informações detalhadas sobre o inventário do declarante, identificando o proprietário, quantidade e valor de cada produto.
7.14.3 - Esse registro só deve ser gerado uma vez por ano pelos contribuintes obrigados a fazer inventário e no mês em que for efetivamente feito o balanço.
7.14.4 - Os Registros de Inventários devem ser incluídos no arquivo referente ao período de apuração em que se esgotar o prazo de sua escrituração, observado o estabelecido pelo regulamento do ICMS.
7.14.5 - Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto constante do inventário codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. Será gerado um registro distinto para cada item, por CNPJ de empresa depositária/depositante deste item.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"74" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
Data do Inventário |
Data do Inventário no formato AAAAMMDD |
08 |
3 |
10 |
N |
03 |
Código do Produto |
Código do produto do informante |
14 |
11 |
24 |
X |
04 |
Quantidade |
Quantidade do produto (com 3 decimais) |
13 |
25 |
37 |
N |
05 |
Valor do Produto |
Valor bruto do produto - valor unitário multiplicado por quantidade {com 2 decimais} |
13 |
38 |
50 |
N |
06 |
Código de Posse das Mercadorias inventariadas |
Código de Posse das Mercadorias Inventariadas, conforme tabela abaixo. |
01 |
51 |
51 |
X |
07 |
CNPJ do Possuidor/ Proprietário |
CNPJ do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante |
14 |
52 |
65 |
N |
08 |
Inscrição Estadual do Possuidor/Proprietário |
Inscrição Estadual do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante |
14 |
66 |
79 |
X |
09 |
UF do Possuidor/Proprietário |
Unidade da Federação do possuidor da mercadoria de propriedade do informante ou, do proprietário da mercadoria em poder do informante |
02 |
80 |
81 |
X |
10 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
103 |
82 |
184 |
X |
7.14.6 - CAMPO 03 - Código do Produto - Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação e os demais dados do produto/ mercadoria, através do registro "Tipo 75" (considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificação própria).
7.14.7 - CAMPO 06 - Código de Posse das Mercadorias Inventariadas - deverá ser preenchido conforme tabela abaixo:
TABELA DE CÓDIGO DE POSSE DAS MERCADORIAS INVENTARIADAS
Código
|
Descrição da posse das mercadorias inventariadas |
1 | Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder |
2 | Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros |
3 | Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante |
7.14.8 - CAMPO 07 - CNPJ do Possuidor/Proprietário - Se o campo 06 for igual a 1, preencher com zeros; se o campo 06 for igual a 2, preencher com o CNPJ da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com o CNPJ da proprietária da mercadoria em puder do informante;
7.14.9 - CAMPO 08 - Inscrição Estadual do Possuidor/Proprietário - Se o campo 06 for igual a "1", preencher com brancos; se o campo 06 for igual a "2", preencher com a Inscrição Estadual da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a "3", preencher com a Inscrição Estadual da proprietária da mercadoria em poder do informante.
7.14.10 - CAMPO 09 - UF do Possuidor/Proprietário - Se o campo 06 for igual a "1", preencher com brancos; se o campo 06 for igual a "2", preencher com a UF da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a "3", preencher com a UF da proprietária da mercadoria em poder do informante.
7.15 - Registro Tipo 75
7.15.1 - Esse registro é destinado à prestação de informações sobre as condições dos produtos ou serviços, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte.
7.15.2 - Para os contribuintes que geraram os registros do tipo 54, 60R, 61R e 74 concomitante ou isoladamente, é obrigatória a geração de um Registro tipo 75 para cada produto ou serviço citado nesses registros. Um registro para cada código de produto.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
||||
01 |
Tipo |
"75" |
02 |
1 |
2 |
N |
|||
02 |
Data Inicial |
Data inicial do período de validade das informações |
08 |
3 |
10 |
N |
|||
03 |
Data Final |
Data final do período de validade das informações |
08 |
11 |
18 |
N |
|||
04 |
Código do Produto ou Serviço |
Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte |
14 |
19 |
32 |
X |
|||
05 |
Código NCM |
Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul |
08 |
33 |
40 |
X |
|||
06 |
Descrição |
Descrição do produto ou serviço |
53 |
41 |
93 |
X |
|||
07 |
Unidade de Medida de Comercialização |
Unidade de medida de comercialização do jroduto (und, kg, mt, m3, se, frdLkWh, etc.) |
06 |
94 |
99 |
x |
|||
08 |
Situação Tributária |
Código da situação tributária do produto ou serviço preponderante nas saídas ou prestações internas |
03 |
100 |
102 |
N |
|||
09 |
Alíquota do IPI |
Alíquota do IPI do produto |
04 |
103 |
106 |
N |
|||
10 |
Alíquota do ICMS |
Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior |
04 |
107 |
110 |
N |
|||
11 | Redução da Base de Cálculo do ICMS | % de redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas | 04 | 111 | 114 | N | |||
12 | Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária | Base de Cálculo do ICMS de substituição tributária (com 2 decimais) | 12 | 115 | 126 | N | |||
13 | Código EAN | Sistema padronizado de numeração de artigos - (European Article Numbering) (Código de Barra) | 14 | 127 | 140 | X | |||
14 | Código do Produto Relevante (Mapa Fisiográfico) | Código que classifica o produto/serviço da empresa relacionado ao elenco de produtos relevantes definido na Tabela 6 | 07 | 141 | 147 | N | |||
15 | Brancos | Preencher as posições com espaços em branco | 37 | 148 | 184 | X |
7.15.3 - CAMPO 02 (Data Inicial) - Data inicial de validade das informações contidas neste registro. - Em ocorrendo alteração de qualquer informação do produto/serviço, incluir novo registro com outra data inicial de validade.
7.15.4 - CAMPO 03 (Data Final) - Data final da validade das informações contidas no registro. Esse campo só deve ser preenchido quando houver alteração dos dados pertinentes ao produto em que seja preciso incluir um novo registro para esse produto.
7.15.5 - CAMPO 04 - Código do Produto ou Serviço - Deve ser gerado um registro para cada tipo de produto ou serviço que foi comercializado no período. Este campo deve ser preenchido com o mesmo código constante do campo similar nos registros tipo 54, 60R, 61R e 74.
7.15.6 - CAMPO 05 - Código NCM - Obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais.
7.15.7 - CAMPO 08 - Situação Tributária - Código da situação tributária do produto ou serviço preponderante nas saídas ou prestações internas. O primeiro digito da situação tributária será "0", "1" ou "2", conforme tabela "A - Origem da Mercadoria" do Anexo ao Convênio SINIEF s/nº, de 15.12.70; o segundo digito será de "0" a "9", exceto "8", e o terceiro digito será zero ou um, ambos conforme tabela B - Tributação pelo ICMS, do mesmo anexo.
7.15.8 - CAMPO 12 - Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária
7.15.7.1 - zerar o campo quando não se tratar de produto ou serviço sujeitos à substituição tributária;
7.15.7.2- colocar o valor unitário da base de cálculo do ICMS na substituição tributária.
7.16 - Registro Tipo 88 Detalhe 01
7.16.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Resumo Financeiro - Saldos Mensais.
7.16.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o resumo financeiro mensal do estabelecimento.
7.16.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal).
7.16.4 - As informações contidas nesse registro devem se referir ao mês anterior ao mês da declaração. Ou seja, ao mês anterior que está servindo de referência para a elaboração do arquivo magnético da DIC.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"01" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Disponibilidade de Caixa |
Saldo da conta Caixa no final do mês (com duas decimais) |
13 |
05 |
17 |
N |
04 |
Disponibilidade de Bancos |
Saldo da conta Bancos no final do mês (com duas decimais) |
13 |
18 |
30 |
N |
05 |
Cliente |
Saldo a receber de clientes no final do mês (com duas decimais) |
13 |
31 |
43 |
N |
06 |
Outras Contas a Receber |
Saldo a receber de outras contas no final do mês (com duas decimais) |
13 |
44 |
56 |
N |
07 |
Fornecedor |
Saldo a pagar a fornecedores no final do mês (com duas decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
08 |
Outras Contas a Pagar |
Saldo a pagar de outras contas no final do mês (com duas decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
09 |
Empréstimos Pessoa Física |
Valor dos empréstimos contraídos a pessoa física até o final do mês (com duas decimais) |
13 |
83 |
95 |
N |
10 |
Empréstimos Pessoa Jurídica |
Valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica até o final do mês (com duas decimais) |
13 |
96 |
108 |
N |
11 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
76 |
109 |
184 |
X |
7.17 - Registro Tipo 88 Detalhe 02
7.17.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Resumo Financeiro - Movimento do Mês.
7.17.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o resumo financeiro referente ao movimento do mês do estabelecimento.
7.17.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por periodo informado (mensal).
7.17.4 - As informações contidas nesse registro devem se referir ao mês anterior ao mês da declaração. Ou seja, ao mês anterior que está servindo de referência para a elaboração do arquivo magnético da DIC.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"02" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Saldo Inicial das Contas Caixa e Bancos |
Valor do saldo inicial das contas caixa e bancos no mês (com duas decimais) |
13 |
05 |
17 |
N |
04 |
Recebimentos no Mês |
Valor dos recebimentos ocorridos no mês (com duas decimais) |
13 |
18 |
30 |
N |
05 |
Empréstimos Contraídos no Mês (Pessoa Física) |
Valor dos empréstimos contraídos a pessoas física no mês (com duas decimais) |
13 |
31 |
43 |
N |
06 |
Empréstimos Contraídos no Mês (Pessoa Jurídica) |
Valor dos empréstimos contraídos a pessoas jurídicas no mês (com duas decimais) |
13 |
44 |
56 |
N |
07 |
Pagamentos Efetuados no Mês com Empréstimos |
Valor dos pagamentos de empréstimos efetuados no mês (com duas decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
08 |
Pagamentos Efetuados no Mês com Outros |
Valor de outros pagamentos efetuados no mês (com duas decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
09 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
102 |
83 |
184 |
X |
7.17.4 - CAMPO 03 - Saldo Inicial - Valor do saldo inicial (Caixa e/ou Bancos) no mês anterior ao da declaração.
7.17.5 - CAMPO 04 - Recebimentos no Mês - Valor dos recebimentos (à vista, a prazo - duplicatas e cartão de crédito - outras entradas de numerário em caixa e/ou bancos) exceto os campos 05 e 06.
7.18 - Registro Tipo 88 Detalhe 03
7.18.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Cálculo do Imposto no mês de referência.
7.18.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o cálculo do imposto (débitos e créditos) no mês de referência.
7.18.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal).
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"03" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Débito PSDI |
Quitação do valor de Incentivo do PSDI (com duas decimais) |
13 |
05 |
17 |
N |
04 |
Estorno de Crédito |
Valor apurado de estorno de crédito (com duas decimais) |
13 |
18 |
30 |
N |
05 |
Outros Débitos |
Valor apurado de outros débitos (com duas decimais) |
13 |
31 |
43 |
N |
06 |
Crédito Presumido |
Valor apurado de crédito presumido (com duas decimais) |
13 |
44 |
56 |
N |
07 |
Saldo Credor de ICMS do Período Anterior |
Saldo credor de ICMS do período anterior (com duas decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
08 |
Outros Créditos |
Valor de outros créditos (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
09 |
Estorno de Débitos |
Valor de estorno de débitos (com 2 decimais) |
13 |
83 |
95 |
N |
10 |
Deduções |
Valor apurado referente às deduções (com 2 decimais) |
13 |
96 |
108 |
N |
11 |
Crédito Utilizado do Imobilizado |
Valor do crédito tributário utilizado do imobilizado no mês de referência da declaração (com duas decimais) |
13 |
109 |
121 |
N |
12 |
Ano Referente ao Débito do PSDI |
Ano referente à quitação do valor de incentivo do PSDI |
04 |
122 |
125 |
N |
13 |
Mês Referente ao Débito do PSDI |
Mês referente à quitação do valor de Incentivo do PSDI |
02 |
126 |
127 |
N |
14 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
57 |
128 |
184 |
X |
7.19 - Registro Tipo 88 Detalhe 04
7.19.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas à transferência de débito e crédito.
7.19.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as notas fiscais de transferência de débito e crédito na apuração do ICMS.
7.19.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal) pelos contribuintes que centralizam débitos e créditos e os que realizam as transferências destes.
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo | "88" | 02 | 01 | 02 | N |
02 | Detalhe | "04" | 02 | 03 | 04 | N |
03 |
Tipo de transferência |
Tipo da Transferência D -Débito C - Crédito |
01 |
05 |
05 |
X |
04 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual da centralizadora, se se tratar de envio de transferência de saldos, ou da centralizada caso se trate de recebimento de transferências de saldos. |
10 |
06 |
15 |
N |
05 |
Modelo |
Modelo da Nota Fiscal de Transferência |
02 |
16 |
17 |
N |
06 |
Série |
Número de Série da Nota Fiscal de Transferência |
03 |
18 |
20 |
X |
07 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
02 |
21 |
22 |
X |
08 |
Número |
Número da Nota Fiscal de Transferência |
06 |
23 |
28 |
N |
09 |
Data Emissão |
Data de Emissão da Nota Fiscal |
08 |
29 |
36 |
N |
10 |
Vator Total da Nota |
Valor total da Nota Fiscal de Transferência (com 2 decimais) |
13 |
37 |
49 |
N |
11 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
135 |
50 |
184 |
X |
7.19.4 - Inscrição Estadual - Em se tratando de envio de transferência, preencher com a inscrição estadual do estabelecimento centralizador. Caso seja recebimento de transferência, informar a inscrição estadual do estabelecimento remetente.
7.19.5 - CAMPO 05 - Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.
7.19.6 - CAMPO 06 - Série da Nota Fiscal
7.19.6.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.
7.19.6.2 - No caso de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A (código 01), preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2", etc...) deixando em branco as posições não significativas.
7.20 - Registro Tipo 88 Detalhe 05
7.20.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Imposto Devido/Recolhido.
7.20.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o imposto devido/recolhido pelo declarante no mês de referência.
7.20.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal).
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
||
01 |
Tipo |
88" |
02 |
01 |
02 |
N |
|
02 |
Detalhe |
"05" |
02 |
03 |
04 |
N |
|
03 |
ICMS Normal |
Valor do ICMS Normal (com duas decimais) |
13 |
05 |
17 |
N |
|
04 |
ICMS Substituição Interna |
Valor do ICMS de Substituição Interna (com duas decimais) |
13 |
18 |
30 |
N |
|
05 |
ICMS Substituição Interna de Transporte |
Valor ICMS Substituição interna de Transporte (com duas decimais) |
13 |
31 |
43 |
N |
|
06 |
ICMS Antecipação com Encerramento de Fase de Tributação |
Valor ICMS Antecipação com encerramento de fase de tributação (com duas decimais). |
13 |
44 |
56 |
N |
|
07 |
ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e com MVA (Margem de Valor Agregado) |
Valor do ICMS Antecipação Tributária sem encerramento de fase de tributação e com MVA (Margem de Valor Agregado) (com duas decimais) efetivamente pago |
13 |
57 |
69 |
N |
|
08 |
ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação a sem MVA (Margem de Valor Agregado) |
Valor do ICMS Antecipação Tributária sem encerramento de fase de tributação e sem MVA (Margem de Valor Agregado) (com duas decimais) efetivamente pago |
13 |
70 |
82 |
N |
|
09 |
ICMS Diferencial de Alíquota (Uso ou Consumo) |
Valor do ICMS diferencial de Alíquota das mercadorias adquiridas para uso ou consumo (com duas decimais) |
13 |
83 |
95 |
N |
|
10 |
ICMS Diferença de Alíquota (Imobilizado) |
Valor do ICMS Diferencial de Alíquota das mercadorias adquiridas para o Ativo Imobilizado (com duas decimais) |
13 |
96 |
108 |
N |
|
11 |
Valor total com Incentivo do PSDI |
Valor Total com incentivo do PSDI (com duas decimais). |
13 |
109 |
121 |
N |
|
12 |
Estorno do Débito do ICMS Substituição Tributária Interna |
Créditos oriundos das entradas de mercadorias, por devolução, cuja saída foi amparada pelo regime de Substituição Tributária Interna |
13 |
122 |
134 |
N |
|
12 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
50 |
135 |
184 |
X |
7.20.4 - Campo 06 - ICMS Antecipação com Encerramento de Fase de Tributação - Preencher com os valores desse imposto efetivamente pago. Nas declarações dos meses de janeiro e fevereiro de 2002, deve ser informado nesse campo os valores relativos à soma da substituição e antecipação integral tributárias de cada mês de referência.
7.20.5 - Campo 07 - ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e com MVA (Margem de Valor Agregado) - Preencher com os valores desse imposto efetivamente pago. Nas declarações dos meses de janeiro e fevereiro de 2002, esse campo deve ser preenchido com zeros.
7.20.6 - Campo 08 - ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e sem MVA (Margem de Valor Agregado) - Preencher com os valores desse imposto efetivamente pago. Nas declarações dos meses de janeiro e fevereiro de 2002, esse campo deve ser preenchido com os valores relativos à antecipação tributária parcial.
7.20.7 - Campo 12 - Estorno do Débito do ICMS da Substituição Tributária Interna - Informar os créditos oriundos das entradas de mercadorias provenientes das devoluções cujas saídas se deram amparadas pelo regime de Substituição Tributária Interna do ICMS.
7.21 - Registro Tipo 88 Detalhe 06
7.21.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao rateio de valor adicionado por município.
7.21.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o os percentuais de rateio de valor adicionado de acordo com os critérios adotados para distribuição dos valores dos municípios.
7.21.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes que centralizam a escrituração em uma única inscrição no município sede apesar de possuir filiais nos diversos municípios do Estado. Ex: Petrobrás, Distribuidoras de energia Elétrica, Prestadora de Serviços de comunicação e telecomunicação, Distribuidoras de Água Tratada.
7.21.4 - Deve ser gerado um registro para cada município em que o declarante possua filial.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"06" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Ano Base |
Ano base que deverá ser aplicado o rateio. |
04 |
05 |
08 |
N |
04 |
Município |
Código do Município para rateio do valor adicionado. |
05 |
09 |
13 |
N |
05 |
Percentual de Rateio |
Valor do percentual que deve ser aplicado ao montante de saldas e entradas fornecido pelo contribuinte no ano base (com duas decimais). |
05 |
14 |
18 |
N |
06 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
166 |
19 |
184 |
X |
7.21.5 - CAMPO 04 - Município
7.21.5.1 - Preencher com o código do município sergipano de acordo com a tabela em anexo a este manual.
7.21.5.2 - Empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel, o município a ser considerado é o do e nde reco do assinante e não o das torres de transmissão.
7.21.6 - CAMPO 05 - Percentual de Rateio
7.21.6.1 - Nos municípios onde existe subestação de tratamento e distribuição de água, informar o percentual de rateio das entradas (energia e material utilizado para o tratamento da água), tomando-se como base o percentual das saídas para os municípios atendidos pela subestação.
7.21.6.2 - A empresa distribuidora de petróleo informará o percentual de rateio dos royalties pertencentes a cada município, conforme fornecido pela ANP (Associação Nacional de Petróleo) ou outra instituição formada com o mesmo fim.
7.22 - Registro Tipo 88 Detalhe 08
7.22.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao resumo do inventário.
7.22.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o Resumo Anual do Livro de Inventário em 31 de dezembro de cada ano.
7.22.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes e informado no arquivo do mês de janeiro, a partir de 2003.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"88" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Matéria-Prima Inicial |
Valor de Estoque - Matéria Prima Inicial Tributada (com 2 decimais) |
13 |
05 |
17 |
N |
04 |
Matéria-Prima Final |
Valor de Estoque Matéria-Prima Final Tributada (com 2 decimais) |
13 |
18 |
30 |
N |
05 |
Produtos/ Mercadorias Acabados Inicial |
Valor de Estoque - Produtos/Mercadorias A sábados Inicial (com 2 decimais) |
13 |
31 |
43 |
N |
06 |
Produtos/ Mercadorias Acabados Final |
Valor de Estoque - Produtos/Mercadorias Acabados Final (com 2 decimais) |
13 |
44 |
56 |
N |
07 |
Isentas Inicial |
Valor Isento/Não Tributado Inicial |
13 |
57 |
69 |
N |
08 |
Isentas Final |
Valor Isento/Não Tributado Final |
13 |
70 |
82 |
N |
09 |
Substituição/ Antecipação Tributária Integral Inicial |
Valor da Substituição/Antecipação Tributária com encerramento de fase inicial |
13 |
83 |
95 |
N |
10 |
Substituição/ Antecipação Final |
Valor da Substituição/Antecipação Tributária com encerramento de fase Final |
13 |
96 |
108 |
N |
11 |
Produtos em Processo Inicial |
Valor dos Produtos em Processo Inicial |
13 |
109 |
121 |
N |
12 |
Produtos em Processo Final |
Valor dos Produtos em Processo Final |
13 |
122 |
134 |
N |
13 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
50 |
135 |
184 |
X |
7.23 - Registro Tipo 88 Detalhe 10
7.23.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relacionadas à nota fiscal de incorporação do bem ao ativo imobilizado.
7.23.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as notas fiscais relativas à incorporação do bem ao ativo imobilizado no ato da desincorporação do mesmo bem.
7.23.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes que realizarem no mês de referência operações relativas à desincorporação de bens do ativo imobilizado.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 | Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 | Detalhe |
"10" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 | CNPJ/MF |
CNPJ/MF do remetente nas entradas |
14 |
05 |
18 |
N |
04 | Modelo |
Código do modelo da nota fiscal de desincorporação |
02 |
19 |
20 |
N |
05 | Série |
Série da nota fiscal de desincorporação |
03 |
21 |
23 |
X |
06 | Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
02 |
24 |
25 |
X |
07 | Número |
Número da nota fiscal de desincorporação |
06 |
26 |
31 |
N |
08 | CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
04 |
32 |
35 |
N |
09 | Número do Item |
Número de ordem do item na nota fiscal de desincorporaçâo |
03 |
36 |
38 |
N |
10 | Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do Emitente da Nota Fiscal de Incorporação do Bem |
14 |
39 |
52 |
X |
11 | UF |
UF do Emitente da Nota Fiscal de Incorporação |
02 |
53 |
54 |
X |
12 | Modelo |
Modelo da Nota Fiscal de Incorporação |
02 |
55 |
56 |
N |
13 | Série |
Serie da Nota Fiscal de Incorporação |
03 |
57 |
59 |
X |
14 | Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
02 |
60 |
61 |
X |
15 | Número Nota Fiscal |
Número da Nota fiscal de Incorporação |
06 |
62 |
67 |
N |
16 | Data de Emissão |
Data de Emissão Nota Fiscal de Incorporação |
08 |
68 |
75 |
N |
17 | Quantidade |
Quantidade de itens Incorporados |
05 |
76 |
80 |
N |
18 | Valor do Imobilizado |
Valor do Imobilizado quando da Incorporação que corresponde ao crédito que deixará de ser utilizado (com 2 decimais) |
13 |
81 |
93 |
N |
19 | Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
91 |
94 |
184 |
X |
7.24 - Registro Tipo 88 Detalhe 11
7.24.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao resumo das operações de prestação de serviço de telecomunicações, comunicação, fornecimento de energia elétrica e de transporte de passageiros.
7.24.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as operações fiscais por UF e município e serviços prestados.
7.24.3 - Esse registro deve ser gerado por todas as empresas prestadoras de serviços tais como Petrobrás, Correios, Energipe, Sulgipe, Telemar, Telergipe, Embratel, e as demais que se enquadrem na situação aqui disposta.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"11" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Unidade da Federação |
UF do Destinatário na Saída e do Remetente na Entrada |
02 |
05 |
06 |
X |
04 |
Município para Valor Adicionado |
Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe. (Ver Tabela 1) |
05 |
07 |
11 |
N |
05 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação ou Prestação |
04 |
12 |
15 |
N |
06 |
CFOP Estendido |
CFOP estendido para classificação de CFOP genérico |
02 |
16 |
17 |
N |
07 |
Código do Serviço |
Código do Serviço fornecido pela SEFAZ/SE (Ver tabela 03) |
03 |
18 |
20 |
N |
08 |
Valor Contábil |
Valor contábil (com 2 casas decimais) |
13 |
21 |
33 |
N |
09 |
Base de Cálculo do ICMS |
Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
34 |
46 |
N |
10 |
Valor ICMS |
Valor ICMS (com 2 decimais) |
13 |
47 |
59 |
N |
11 |
Valor Isento |
Valor Isento ou não tributada (com 2 decimais) |
13 |
60 |
72 |
N |
12 |
Outros |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
73 |
85 |
N |
13 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
100 |
86 |
184 |
X |
7.24.4 - CAMPO 04 - Município para Valor Adicionado
7.24.4.1 - O campo deve ser preenchido com o código do município onde se prestou o serviço e de acordo com a tabela de municípios anexa a esse manual.
7.24.4.2 - Em se tratando de empresa de telefonia móvel deverá ser informado o valor proveniente do serviço de comunicação levando-se em consideração o município do endereço do assinante e não o das torres de transmissão.
7.24.5 - CAMPO 06 - CFOP Estendido
7.24.5.1 - Esse campo deverá ser preenchido quando a informação contida no Campo 10 referir-se a CFOP's genéricos (Ex: "1.949", "2.949", etc.). Preencher de acordo com a tabela anexa a este manual.
7.24.5.2 - Preencher com ZEROS caso a informação contida no Campo 10 não termine em "949".
7.24.6 - CAMPO 08 - Valor Contábil
7.24.6.1 - As empresas de distribuição de energia elétrica deverão apurar o valor contábil das entradas e saídas conforme regras abaixo:
7.24.6.1.1 - Apurar a quantidade de KWH recebida. Se efetuada por diversas empresas, determinar o custo médio do KWH.
7.24.6.1.2 - Para encontrar o valor consumido por cada município deverá ser multiplicada a quantidade de KWH pelo custo médio.
7.24.6.1.3 - Multiplicar a quantidade de KWH consumida no município pelo valor de comercialização do KWH.
7.24.6.1.4 - Deduzir do valor excedente de energia (sobras).
7.24.6.1.5 - Aplicar regra de três para encontrar o percentual excedente. Ex: Valor de aquisição de energia do município multiplicado por 100, dividido pelo total das aquisições.
7.24.6.1.6 - Aplicar regra de três para o valor excedente. Ex.: Total excedente multiplicado pelo percentual de cada município dividido por 100 que será igual ao rateio para cada município e deverá ser somado ao total das aquisições de cada município.
7.24.6.2 - As empresas de rádio, televisão e rádio amador, deverão informar apenas prestações, onerosas de serviço de comunicação.
7.24.6.3 - As empresas que realizam serviço de postagem, de comunicação via satélite e de serviço de telefonia fixo, deverão informar o valor contábil das operações cujo valor do ICMS seja diferente de zero.
7.25 - Registro Tipo 88 Detalhe 50
7.25.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao complemento dos dados constantes no corpo Nota Fiscal Modelo 1 ou 1A quanto ao ICMS, Nota Fiscal/Conta De Energia Elétrica (Modelo 06) e Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações (Modelo 22).
7.25.2 - Objetiva a prestação de informações complementares dos documentos fiscais elencados acima.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
88" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
Detalhe |
"50" |
02 |
3 |
4 |
N |
03 |
CNPJ/MF |
CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
5 |
18 |
N |
04 |
Data de Emissão ou Recebimento |
Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada |
08 |
19 |
26 |
N |
05 |
UF |
UF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
02 |
27 |
28 |
X |
06 |
Modeio |
Código do modelo da nota fiscal |
02 |
29 |
30 |
N |
07 |
Série |
Série da nota fiscal |
03 |
31 |
33 |
X |
08 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
02 |
34 |
35 |
X |
09 |
Número |
Número da nota fiscal |
06 |
36 |
41 |
N |
10 |
Inscrição SUFRAMA |
Código da Inscrição na Zona Franca de Manaus |
14 |
42 |
55 |
N |
11 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
21 |
56 |
76 |
X |
12 |
Município para Valor Adicionado |
Somente preencher com municípios do Estado de Serqipe. (Ver Tabela 1) |
05 |
77 |
81 |
N |
13 |
Valor do Frete |
Valor Contábil do frete cujo imposto foi retido pelo informante (com 2 decimais) |
13 |
82 |
94 |
N |
14 |
Base de Cálculo de Substituição Interna de Transporte |
Base de cálculo para a Substituição interna de Transporte (com 2 decimais) |
13 |
95 |
107 |
N |
15 |
ICMS Substituição interna Transporte |
Valor do ICMS da Substituição Interna de Transporte (com 2 decimais ) |
13 |
108 |
120 |
N |
16 |
Observação |
Observação sobre a nota fiscal (Impressão no Livro de Entrada/Saída) |
35 |
121 |
155 |
X |
17 |
Código Contábil |
Código Contábil utilizado nos livros de apuração do ICMS |
15 |
156 |
170 |
X |
18 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
14 |
171 |
184 |
X |
7.25.3 - CAMPO 03 - CNPJ/MF
7.25.3.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF preencher com CPF;
7.25.3.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF preencher o campo com zeros;
7.25.4 - CAMPO 04 - Data de Emissão ou Recebimento - Informar a data de emissão quando a operação for de saída ou a data de recebimento quando se tratar de operação de entrada.
7.25.5 - CAMPO 05 - Unidade da Federação - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";
7.25.6 - CAMPO 06 - Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.
7.25.7 - CAMPO 07 - Série da Nota Fiscal
7.25.7.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.
7.25.7.2 - No caso de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A (código 01), preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2", etc..) deixando em branco as posições não significativas.
7.25.7.3 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E"). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra "U".
7.25.7.4 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" (Ex: "Série B-Única", "Série C-Única" ou "Série E-Única"), preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E") na primeira posição e com a letra "U" na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.
7.25.7.5 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2", etc...) preencher com a letra "U" na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas o algarismo respectivo deverá ser indicado na posição subseqüente e deixando em branco as posições não significativas.
7.25.8 - CAMPO 10 - Inscrição SUFRAMA - Preencher com o código da inscrição na Zona Franca de Manaus. Caso não possua, preencher com zeros.
7.25.9 - CAMPO 12 - Município para Valor Adicionado - O campo deve ser preenchido com o código do município onde se iniciou a prestação do serviço cujo imposto foi retido pelo estabelecimento informante e de acordo com a tabela de municípios anexa a esse manual.
7.25.10 - CAMPO 13 - Valor do Frete - Valor Contábil do frete cujo imposto foi retido pelo informante.
7.25.11 - CAMPO 14 - Base de Cálculo de Substituição Interna de Transporte - Valor da Base de Cálculo do ICMS Transporte retido pelo estabelecimento do contribuinte informante.
7.26 - Registro Tipo 90
7.26.1 - Esse registro é destinado à totalização do arquivo magnético da DIC.
7.26.2 - Objetiva a prestação de informações sobre os totalizadores de cada registro declarado.
7.26.3 - É o último registro do arquivo.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"90" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ/MF |
CNPJ/MF do declarante |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do declarante |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Tipo a ser Totalizado |
Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo |
02 |
31 |
32 |
N |
05 |
Total de Registros |
Total de registros do tipo informado no campo anterior |
08 |
33 |
40 |
N |
Total de Registros Existentes no Arquivo, Incluindo os tipos, 10, 11 e 90 |
Total de registros existentes no arquivo, incluindo os tipos 10, 11 e 90 |
08 |
N |
|||
06 |
Número de Registros tipo 90 |
01 |
126 |
126 |
N |
|
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
58 |
127 |
184 |
X |
7.26.4 - Registro com "layout" flexível. Os campos 04 e 05 se repetirão para totalizar todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético, exceto os tipos 10 e 90, e um Total Geral de registros, dispensada a indicação de tipos não informados.
7.26.5 - O limite máximo do registro é de 184 posições, mas só deve ser preenchido até a posição 126.
7.26.6 - Caso as 126 posições não sejam suficientes para totalizar todos os tipos de registros, acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem necessários, seguindo as seguintes diretrizes:
7.24.6.1 - Manter iguais os campos 01, 02, 03 e 06 em todos os registros de tipo 90 existentes no arquivo;
7.24.5.2 - As posições não utilizadas (anteriores à posição 126) devem ser preenchidas com brancos.
7.26.7 - CAMPO 04 - Tipo a ser Totalizado
7.26.7.1 - Deverá conter o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir, sendo dispensada a informação de total de tipo 10 e 90;
7.26.7.2 - No último dos registros tipo 90 incluir um campo para o Total Geral de registros do arquivo, este campo deverá ser preenchido com "99".
7.26.8 - CAMPO 05 - Total de Registros
7.26.8.1 - Será formado pelo número de registros especificados no campo anterior, contidos no arquivo magnético.
7.26.8.2 - Quando for informado o Total Geral, entende-se que este corresponde ao somatório de todos os registros contidos no arquivo, incluindo os registros tipo 10 e 90.
7.26.9 - CAMPO 06 - Número de Registros tipo 90 - A posição 126 de todos os registros tipo 90 sempre conterá o número de registros tipo 90 existentes no arquivo.
VIII - LAYOUT E FORMAÇÃO DOS REGISTROS da DIC SIMPLIFICADA
8.1 - Registro Tipo 10 - Identificador do Declarante
8.1.1 - Registro Identificador do Estabelecimento Declarante. Primeiro registro do arquivo magnético. Registro Obrigatório para todos os arquivos.
8.1.2 - Objetiva obter informações sobre o estabelecimento declarante das informações.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"10- |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Inscrição Estadual |
Inscrição estadual do estabelecimento declarante. |
10 |
03 |
12 |
N |
03 |
CNPJ |
CNPJ do estabelecimento declarante |
14 |
13 |
26 |
N |
04 |
Ano Declaração |
Ano do período referente às informações prestadas. |
04 |
27 |
30 |
N |
05 |
Mês Declaração |
Preencher com "00" |
02 |
31 |
32 |
N |
06 |
Município de Domicilio do Contribuinte Declarante |
Código de Município do Contribuinte Declarante (Ver Tabela 1) |
05 |
33 |
37 |
N |
07 |
inscrição Centralizadora |
Inscrição Estadual da Empresa Centralizadora nas transferências de débito/crédito. Obs: Caso o declarante seja a centralizadora informar inscrição idêntica ao campo 02; Caso não haja centralização de saldos, preencher com zeros. |
10 |
38 |
47 |
N |
08 |
Beneficio PSDI |
Situação quanto ao recebimento de incentivo PSDI (S = Sim, N = Não) |
01 |
48 |
48 |
X |
09 |
Modelo da Declaração |
Identifica o modelo da declaração: A = Completa; B = Simplificada. |
01 |
49 |
49 |
X |
10 |
Código da Identificação da Portaria |
Preencher com o código de identificação da Portaria conforme tabela abaixo |
01 |
50 |
50 |
N |
11 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
134 |
51 |
184 |
X |
8.1.3 - Campo 07 - Inscrição Centralizadora. Preencher com a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as operações de transferência de débito e crédito entre as empresas filiadas. Caso o declarante seja a centralizadora, informar a mesma inscrição ''contida no campo 02; Caso não haja transferência ou recebimento preencher com zeros.
8.1.4 - Campo 08 - Beneficio PSDI. Informar se o declarante é beneficiário ou não do Programa Social de Desenvolvimento Industrial.
8.1.5 - Campo 10 - Código de Identificação da Portaria - Preencher com o código de identificação da Portaria conforme tabela abaixo:
Código |
Descrição do Código de Identificação da Portaria |
1 |
Portaria nº 531/2002 |
2 |
Portaria nº 1.505/2002 |
8.2 - Registro Tipo 88 Detalhe 81
8.2.1 - Registro Resumo de entradas e saídas.
8.2.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços totalizadas por Unidade da Federação, Município e CFOP.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"81" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Unidade da Federação |
UF do Destinatário na Saída e do Remetente na Entrada |
02 |
05 |
06 |
X |
04 |
Município para Valor Adicionado |
Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe (ver Tabela 1 ) |
05 |
07 |
11 |
N |
05 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação ou Prestação |
04 |
12 |
15 |
N |
06 |
CFOP Estendido |
CFOP estendido para classificação de CFOP genérico conforme Tabela 2 |
02 |
16 |
17 |
N |
07 |
Valor Contábil |
Valor contábil (com 2 casas decimais) |
13 |
18 |
30 |
N |
08 |
Base de Cálculo do ICMS |
Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
31 |
43 |
N |
09 |
Valor ICMS |
Valor ICMS (com 2 decimais) |
13 |
44 |
56 |
N |
10 |
Valor Isenta |
Valor Isenta ou não tributada (com 2 decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
11 |
Outros |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
12 |
Alíquota |
Alíquota do ICMS |
04 |
83 |
86 |
N |
13 |
Valor do ICMS Retido por Substituição Tributária |
Valor do ICMS retido nas operações de saída cujo imposto foi retido na fonte por Substituição Tributária (com 2 decimais) |
13 |
87 |
99 |
N |
13 | Brancos | Preencher as posições com espaços em branco | 85 | 100 |
184 | X |
8.2.3 - CAMPO 04 - Município para Valor Adicionado
8.2.3.1 - Preencher com o código do município sergipano onde está estabelecido o declarante, conforme tabela em anexo.
8.2.3.2 - Se a operação for de aquisição de produtos agropecuários, em que o declarante precise emitir nota fiscal de entrada em virtude do produtor rural não possuir esse documento, informar o município de origem do produto.
8.2.3.3 - Se a operação for de saída para consumidor final e/ou para feírantes, ambulantes e assemelhados, que não têm Inscrição Estadual, e for efetuada fora do estabelecimento do declarante através de veículo, informar o município onde ocorreu o fato gerador da operação.
8.2.4 - CAMPO 05 (CFOP) e 12 (Alíquota) - No caso de uma mesma operação conter mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação -CFOP, deve ser gerado para cada combinação de 'alíquota' e 'CFOP' um registro tipo "88-81".
8.2.5 - CAMPO 06 - CFOP Estendido
8.2.5.1 - Esse campo deverá ser preenchido quando a informação contida no Campo 05 referir-se a CFOP's genéricos (Ex: "1.949", "2.949", etc.). Preencher de acordo com a tabela anexa a este manual.
8.2.5.2 - Preencher com ZEROS caso a informação contida no Campo 05 não termine em "949".
8.2.10 - CAMPO 08 - Base de Cálculo do ICMS - Informar valor da base de cálculo do ICMS para a alíquota informada no Campo 12.
8.2.11 - CAMPO 09 - Valor do ICMS - Colocar o valor do ICMS, quando devido.
8.3 - Registro Tipo 88 Detalhe 82
8.3.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relacionadas à nota fiscal de incorporação e desincorporação do bem ao Ativo Imobilizado.
8.3.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as notas fiscais relativas a operações de incorporação e desincorporação do bem ao ativo imobilizado quando ocorrer a incorporação e/ou desincorporação do mesmo bem.
8.3.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes que realizarem no período de referência operações relativas à incorporação e/ou desincorporação de bens do ativo imobilizado.
8.3.4 - Quando estiver sendo informada uma operação de incorporação de bem ao Ativo, os campos 13 a 19 devem ser preenchidos com espaços em branco ou com zeros conforme o seu formato.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|||||
01 |
Tipo | "88" | 02 |
01 |
02 |
N |
||||
02 |
Detalhe | "82" | 02 |
03 |
04 |
N |
||||
03 |
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente da nota de incorporação | 14 |
05 |
18 |
X |
||||
04 |
Data de Emissão | Data de emissão da nota fiscal de incorporação | 08 |
19 |
26 |
N |
||||
05 |
Unidade da Federação | Sigla da unidade da Federação da nota de incorporação | 02 |
27 |
28 |
X |
||||
06 |
Modelo | Código do modelo da nota fiscal de incorporação | 02 |
29 |
30 |
N |
||||
07 |
Série | Série da nota fiscal da nota fiscal de incorporação | 03 |
31 |
33 |
X |
||||
08 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
02 |
34 |
35 |
X |
||||
09 |
Número |
Número da nota fiscal de incorporação |
06 |
36 |
41 |
N |
||||
10 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação nas entradas |
04 |
42 |
45 |
N |
||||
11 |
Alíquota do ICMS |
Alíquota do ICMS praticada na operação de incorporação |
04 |
46 |
49 |
N |
||||
12 |
Valor Total da Nota | Valor Total da Nota para a alíquota especificada, (com duas decimais). | 13 |
50 |
62 |
N |
||||
13 |
Diferença de Alíquota | Diferença de Alíquota (com duas decimais) | 13 |
63 |
75 |
N |
||||
14 |
Data de Emissão da Nota Fiscal de Desincorporação | Data de emissão da nota fiscal de Desincorporação | 08 |
76 |
83 |
N |
||||
15 |
Modelo | Código do modelo da nota fiscal de Desincorporação | 02 |
84 |
85 |
N |
||||
16 |
Série | Série da nota fiscal da nota fiscal de Desincorporação | 03 |
86 |
88 |
X |
||||
17 |
Brancos | Preencher as posições com espaços em branco | 02 |
89 |
90 |
X |
||||
18 |
Número | Número da nota fiscal de Desincorporação | 06 |
91 |
96 |
N |
||||
19 |
CFOP | Código Fiscal de Operação nas saídas | 04 |
97 |
100 |
N |
||||
20 |
Alíquota do ICMS | Alíquota do ICMS praticada na operação de Desincorporação | 04 |
101 |
104 |
N |
||||
21 |
Valor Total da Nota Desincorporaçâo | Valor Total da Nota para a alíquota especificada, (com duas decimais). | 13 |
105 |
117 |
N |
||||
22 |
Brancos | Preencher as posições com espaços em branco | 66 |
118 |
184 |
X |
8.3.5 - CAMPO 10 - CFOP - Informar o Código Fiscal de Operação nas entradas de bens e/ou mercadorias para o Ativo Imobilizado.
8.3.6 - CAMPO 19 - CFOP - Informar o Código Fiscal de Operação nas saídas (desincorporação) de bens e/ou mercadorias do Ativo Imobilizado.
8.4 - Registro Tipo 88 Detalhe 83
8.4.1 - Registro utilizado para identificar o equipamento Emissor de Cupom Fiscal no estabelecimento do informante.
8.4.2 - Registro gerado apenas pelos contribuintes usuários de equipamento ECF.
8.4.3 - Visa à informação do valor acumulado de vendas por ECF no período
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"88" |
02 |
01 |
02 |
N |
02 |
Detalhe |
"83" |
02 |
03 |
04 |
N |
03 |
Número de Máquina Registradora, ECF ou PDV |
Número atribuído pelo estabelecimento ao equipamento |
03 |
05 |
07 |
N |
04 |
Número de Série de Fabricação |
Número de série de fabricação do equipamento emissor de cupom fiscal |
15 |
08 |
22 |
X |
05 |
Valor do Grande Total ou Totalizador Geral Inicial |
Valor do GT no início do período |
16 |
23 |
38 |
N |
06 |
Grande Total ou totalizador Geral Final |
Valor do GT no final do período |
16 |
39 |
54 |
N |
07 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
130 |
55 |
184 |
X |
8.5 - Registro Tipo 90
8.5.1 - Esse registro é destinado à totalização do arquivo magnético da DIC.
8.5.2 - Objetiva a prestação de informações sobre os totalizadores de cada registro declarado.
8.5.3 - É o último registro do arquivo.
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"90" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ/MF |
CNPJ/MF do dedarante |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do dedarante |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Tipo a ser Totalizado |
Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo |
02 |
31 |
32 |
N |
05 |
Total de Registros |
Total de registros do tipo informado no campo anterior |
08 |
33 |
40 |
N |
Total de Registros Existentes no Arquivo, Incluindo os Tipos, 10 690 |
Total de registros existentes no arquivo, incluindo os tipos 10 e 90 |
08 |
N |
|||
... |
.... |
.... |
... |
... |
... |
... |
06 |
Número de Registros Tipo 90 |
1 |
126 |
126 |
N |
|
07 |
Brancos |
Preencher as posições com espaços em branco |
58 |
127 |
184 |
X |
8.5.4 - Registro com "lay-out" flexível. Os campos 04 e 05 se repetirão para totalizar à todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético, exceto os tipos 10 e 90, e um Total Geral de registros, dispensada a indicação de tipos não informados.
8.5.5 - O limite máximo do registro é de 184 posições, mas só deve ser preenchido até a posição 126.
8.5.6 - Caso as 126 posições não sejam suficientes para totalizar todos os tipos de registros, acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem necessários, seguindo as seguintes diretrizes:
8.5.6.1 - Manter iguais os campos 01, 02, 03 e 06 em todos os registros de tipo 90 existentes no arquivo;
8.5.6.2 - As posições não utilizadas (anteriores à posição 126) devem ser preenchidas com brancos.
8.5.7 - CAMPO 04 - Tipo a ser Totalizado
8.5.7.1 - Deverá conter o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir, sendo dispensada a informação de total de tipo 10 e 90;
8.5.7.2 - No último dos registros tipo 90 incluir um campo para o Total Geral de registros do arquivo, este campo deverá ser preenchido com "99".
8.5.8 - CAMPO 05 - Total de Registros
8.5.8.1 - Será formado pelo número de registros especificados no campo anterior, contidos no arquivo magnético.
8.5.8.2 - Quando for informado o Total Geral, entende-se que este corresponde ao somatório de todos os registros contidos no arquivo, incluindo os registros tipo 10 e 90.
8.5.9 - CAMPO 06 - Número de Registros tipo 90 - A posição 126 de todos os registros tipo 90 sempre conterá o número de registros tipo 90 existentes no arquivo.