7.10 - Registro Tipo 61

7.10.1 - Destinado para informar os dados dos seguintes documentos fiscais quando não emitidos por equipamento ECF: Bilhete de Passagem Aquaviário (Modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (Modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (Modelo 16), Bilhete de Passagem Rodoviário (Modelo 13) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2), Nota Fiscal de Produtor (Modelo 4).

7.10.2 - Objetiva obter informações sobre os documentos fiscais acima citados, conforme lançamento efetuado no livro Registro de Saídas respectivo.

7.10.3 - Registro gerado apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão, quando emitidos por outro meio que não através de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"61"

02

1

2

N

02

Brancos

Preencher posições com espaços em branco

14

3

16

X

03

Brancos

Preencher posições com espaços em branco

14

17

30

X

04

Data de Emissão

Data de emissão do(s) documentas) fiscal(is)

08

31

38

N

05

Modelo

Modelo do(s) documento(s) fiscal(is).

02

39

40

N

06

Série

Série do(s) documentos fiscal(is).

03

41

43

X

07

Subsérie

Subsérie do(s) documentos) fiscal (is).

02

44

45

X

08

Número Inicial de Ordem

Número do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e Subsérie.

06

46

51

N

09

Número Final de Ordem

Número do último documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie.

06

52

57

N

10

Valor Total

Valor total do(s) documentos) fiscal(is)/ Movimento diário (com 2 decimais)

13

58

70

N

11

Base de Cálculo ICMS

Base de cálculo do(s) documento(s) fiscal(is)/Total diário (com 2 decimais)

13

71

83

N

12

Valor do ICMS

Valor do Montante do Imposto/Total diário (com 2 decimais)

12

84

95

N

13

Isenta ou Não-Tributadas

Valor amparado por isenção ou náo-incidência/Total diário (com 2 decimais)

13

96

108

N

14

Outras

Valor que não confira débito ou crédito de ICMS/Total diário (com 2 decimais)

13

109

121

N

15

Alíquota

Alíquota do ICMS (com 2 decimais)

04

122

125

N

16

Branco

Preencher posições com espaços em branco

01

126

126

X

17

Município para Valor Adicionado

Código Município de origem do fato gerador do ICMS. Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe. (Ver Tabela I)

05

127

131

N

18

Observação

Observação descritiva para efeito de emissão do Livro Registro de Saídas

35

132

166

X

19

Situação

Situação da Nota Fiscal quanto ao cancelamento ("S" ou "N")

01

167

167

X

20

Ano AIDF

Ano do Número da Autorização de Emissão para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF).

04

168

171

N

21

Número AIDF

Número da Autorização de Emissão são para Impressão de Documentos Fiscais

05

172

176

N

22

Brancos

Preencher posições com espaços em branco

08

177

184

X

7.10.4 - CAMPO 05 - Código do Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.

7.10.5 - CAMPO 06- Série

7.10.5.1 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (D). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U, deixando em branco as posições não significativas;

7.10.5.2 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ("Série D-Única"), preencher com a respectiva letra (D) na primeira posição e com a letra U na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.

7.10.6 - CAMPO 07 - Subsérie

7.10.6.1 - Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.

7.10.6.2 - No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ("Série D Subsérie 1", "Série D Subsérie 2" ou Série D-1, "Série D-1, "Série D-2" etc...), preencher com o algarismo de subsérie ("1, "2" etc...) deixando em branco a posição não significativa.

7.10.7 - CAMPO 09 - Número Final de Ordem

7.10.7.1 - No caso da emissão de apenas um documento fiscal na data preencher com o mesmo número indicado no campo 08 (Número inicial).

7.10.7.2 - Caso haja algum documento cancelado este deve ser informado isoladamente. Essa situação quebra a ordem da seqüência de documentos a serem informados, que deve ser reiniciada.

7.10.8 - CAMPO 10 - Valor Total - No caso de uma seqüência de documentos fiscais conter mais de uma alíquota de ICMS, deve ser gerado para cada alíquota um registro tipo 61, com valores nos campos monetários (10, 11, 12, 13 e 14) correspondendo à soma dos itens tributados com a alíquota informada, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma" seqüência de documentos fiscais, corresponderão aos seus valores totais.

7.10.9 - CAMPO 17 - Município para Valor Adicionado

7.10.9.1 - Preencher com o código do município sergipano onde está estabelecido o declarante, conforme tabela em anexo.

7.10.9.2 - Se a operação for de saída para consumidor final e for efetuada fora do estabelecimento do declarante através de veículo, informar o município onde ocorreu o fato gerador da operação.

7.10.10 - CAMPO 18 - Observação - Esse campo deve ser preenchido com as informações contidas, se houver, no campo "Observações" do livro Registro de Saídas do declarante

7.10.11 - CAMPO 19 - Situação - Preencher com "S", se se tratar de documento fiscal regularmente cancelado e com "N", caso contrário.

7.10.12 - CAMPO 20 (Ano AIDF) e CAMPO 21 (Número AIDF)

7.10.12.1 - Preencher com o ano em que foi concedida a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais e o número da AIDF, respectivamente, para a nota fiscal em questão.

7.10.12.2 - Esse campo só deve ser preenchido quando os documentos fiscais em questão forem emitidos pelo contribuinte informante, e o documento fiscal exigir prévia autorização para a sua impressão; caso contrário, o campo deve ser preenchido com zeros.

7.11 - Registro Tino 61 R

7.11.1 - Registro destinado a informar o resumo mensal de produtos comercializados através de Nota Fiscal de Venda a Consumidor não emitida por ECF ou Nota Fiscal de Produtor.

7.11.2 - Deve ser gerado um registro para cada combinação de código de produto e u seja, se determinado produto saiu do estabelecimento com alíquotas distintas no período informado, deve ser gerado um registro para cada ocorrência desse tipo.

7.11.3 - Cada Registro tipo 61R deve estar relacionado a um Registro tipo 75 correspondente.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"61"

02

1

2

N

02

Mestre/ Analítico/Resumo

•R"

01

3

3

X

03

Mês e Ano de Emissão

Mês e Ano de emissão dos documentos fiscais

06

4

9

N

04

Código do Produto

Código do produto do informante

14

10

23

X

05

Quantidade

Quantidade do produto acumulada vendida no mês (com 3 decimais)

13

24

36

N

06

Valor Bruto do Produto

Valor bruto do produto - valor acumulado da venda do produto no mês (com 2 decimais)

16

37

52

N

07

Base de Cálculo do ICMS

Base de cálculo do ICMS do valor acumulado no mês (com 2 decimais]

16

53

68

N

08

Alíquota do Produto

Alíquota do ICMS do produto

04

69

72

N

09

Brancos

Preencher posições com espaços em branco

112

73

184

X

7.11.4 - CAMPO 02 - Resumo - "R", indica que este registro é Tipo 61 - Resumo Mensal;

7.11.5 - CAMPO 04 - Código do Produto ou Serviço - Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação e os demais dados do produto/ mercadoria, através do registro "Tipo 75" (considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificação própria).

7.11.6 - CAMPO 06 - Base de Cálculo do ICMS - Valor acumulado no mês de acordo com a Alíquota aplicada ao produto no mês.

7.11.7 - CAMPO 08 - Alíquota

7.11.7.1 - Informar a alíquota do produto no mês:

7.11.7.1.1 - Quando se tratar de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como campo numérico com duas casas decimais. Como exemplos, alíquota de:

- 8,4% deve ser informado --à "0840";

- 18% deve ser informado --à 1800";

7.11.7.1.2 - Caso o produto tenha saído do estabelecimento amparado por outra situação tributária (isenção, não-incidência ou substituição tributária), preencher o campo com zeros.

7.12 - Registro Tipo 70

7.12.1 - Destinado para informar os dados dos seguintes documentos fiscais: Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas e Conhecimento Aéreo.

7.12.2 - Objetiva obter informações sobre os documentos fiscais elencados acima, quanto ao ICMS.

7.12.3 - Esse registro deve ser gerado apenas pelos contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de serviços de transporte.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"70"

02

1

2

N

02

CNPJ/MF

CNPJ/MF do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CNPJ/MF do tomador do serviço, no caso de emissão do documento

14

3

16

N

03

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento

14

17

30

X

04

Data de Emissão/ Utilização do Serviço

Data de emissão para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador

08

31

38

N

05

Unidade da Federação

Sigla da unidade da Federação do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço, ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento

02

39

40

X

06

Modelo

Código do modelo do documento fiscal

02

41

42

N

07

Série

Série do documento fiscal

01

43

43

X

08

Subsérie

Subsérie do documento fiscal

02

44

45

X

09

Número

Número do documento fiscal

06

46

51

N

10

CFOP

Código Fiscal de Operação e Prestação -Um registro para cada CFOP do documento fiscal

04

52

55

N

11

Valor Total do Documento Fiscal

Valor total do documento fiscal (com 2 decimais)

13

56

68

N

12

Base de Calculo do ICMS

Base de cálculo do ICMS

14

69

82

N

13

Valor do ICMS

Montante do imposto

14

83

96

N

14

Isenta ou Não-Tributada

Valor amparado por isenção ou não incidência

14

97

110

N

15

Outras

Valor que não confira débito ou crédito do ICMS

14

111

124

N

16

CIF/FOB

Modalidade do frete -"1"-CIFou-2"-FOB

01

125

125

N

17

Situação

Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento

01

126

126

X

18

Município para Valor ' Adicionado

Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe. (Ver Tabela 1 )

05

127

131

N

19

Ano AIDF

Ano do Número da Autorização de Emissão para Impressão de Documentos Fiscais.

04

132

135

N

20

Número AIDF

Número da Autorização de Emissão para Impressão de Documentos Fiscais.

05

136

140

N

21

CFOP Estendido

Identificador da operação em casos de CFOP genérico como os terminados em 949 - Ex: "1.949", "2.949" (ver Tabela 2) - em que haja a necessidade de detalhar a classificação

02

141

142

N

22

Data de Emissão ou Efetiva Prestação

Data de Efetiva Prestação ou Data de Emissão se o informante for o tomador do serviço

08

143

150

N

23

Observação

 

34

151

184

X

7.12.4 - CAMPO 02 - CNPJ/MF

7.12.4.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF preencher com CPF;

7.12.4.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF preencher o campo com zeros;

7.12.5 - CAMPO 03 - Inscrição Estadual - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, preencher o campo com a palavra "ISENTO";

7.12.6 - CAMPO 05 - Unidade da Federação - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";

7.12.7 - CAMPO 06 - Modelo do Documento Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.

7.12.8 - CAMPO 07 - Série do Documento Fiscal

7.12.8.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.

7.12.8.2 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B ou C). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra "U";

7.12.8.3 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" (Ex: "Série B-Única" , "Série C-Única" ou "Série E-Única"), preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E") na primeira posição e com a letra "U" na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.

7.12.8.4 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2º etc...) preencher com a letra "u" na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo "Subsérie".

7.12.9 - CAMPO 08 - Subsérie do Documento Fiscal

7.12.9.1 - Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.

7.12.9.2 - No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série (Ex: "Série B Subsérie 1", "Série B Subsérie 2" ou "Série B-1", "Série B-2" etc..) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2" etc...), preencher com o algarismo de subsérie (Ex: "1", "2" etc...) deixando em branco a outra posição.

7.12.10 - CAMPO 10 - CFOP - No caso de um mesmo documento conter mais de um Código Fiscal de Operação - CFOP, deve ser gerado para cada Código Fiscal um registro tipo 70, com valores nos campos monetários (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam um mesmo documento fiscal, corresponderão aos valores totais do mesmo;

7.12.11 - CAMPO 17 - Situação - Preencher com "S", se se tratar de documento fiscal regularmente cancelado e com "N", caso contrário.

7.12.12 - CAMPO 18 - Município para Valor Adicionado

7.12.12.1 - Para o tomador do serviço, esse campo deve ser preenchido com o código do município do declarante ou de onde se iniciou a prestação do serviço.

7.12.12.2 - Para o prestador do serviço, o campo deve ser preenchido com o código do município onde se iniciou a prestação do serviço e de acordo com a tabela de municípios anexa a esse manual.

7.12.13 - CAMPO 19 - Ano AIDF e CAMPO 20 - Número AIDF

7.12.13.1 - Preencher com o ano em que foi concedida a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais e o número da AIDF, respectivamente, para o documento fiscal em questão.

7.12.13.2 - Esse campo só deve ser preenchido quando os documentos fiscais, em questão forem emitidos pelo contribuinte informante, e o documento fiscal exigir prévia autorização para a sua impressão; caso contrário, o campo deve ser preenchido com ZEROS.

7.12.14 - CAMPO 21 - CFOP Estendido

7.12.14.1 - Esse campo deverá ser preenchido quando a informação contida no Campo 10 referir-se a CFOP's genéricos (Ex: "1.949", "2.949", etc.). Preencher de acordo com a tabela anexa a este manual.

7.12.14.2 - Preencher com ZEROS caso a informação contida no Campo 10 não termine em "949".

7.12.15 - CAMPO 22 - Data de Emissão ou Efetiva Saída

7.12.15.1 - Nas operações de saída, informar a data da efetiva saída das mercadorias, mesmo se esta coincidir com a data de emissão do documento.

7.12.15.2 - Nas operações de entrada, informar a data da emissão do documento fiscal.

7.13 - Registro Tipo 71

7.13.1 - Registro destinado à informação da carga transportada acobertada por Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento Aéreo e Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.

7.13.2 - Objetiva a obtenção de informações sobre a carga transportada referente aos documentos fiscais acima citados.

7.13.3 - Esse registro só deve ser gerado pelos emitentes (prestador do serviço) de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas e Conhecimentos Aéreos que gravarão um (1) registro para cada nota fiscal amparada pelos documentos fiscais, excetuando-se os conhecimentos regularmente cancelados.

Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
01 Tipo "71"
2
1
2
N

02

CNPJ/MF do Tomador

CNPJ/MF do tomador do serviço

14

3

16

N

03

Inscrição Estadual do Tomador

Inscrição estadual do tomador do serviço

14

17

30

X

04

Data de Emissão

Data de emissão do conhecimento

8

31

38

N

05

Unidade da Federação do Tomador

Unidade da Federação do tomador do serviço

2

39

40

X

06

Modelo

Modelo do conhecimento

2

41

42

X

07

Série

Série do conhecimento

1

43

43

X

08

Subsérie

Subsérie do conhecimento

2

44

45

X

09

Número

Número do conhecimento

6

46

51

N

10

Unidade da Federação do Remetente/ Destinatário da Nota Fiscal

Unidade da Federação do remetente, se o destinatário for o tomador ou unidade da Federação do destinatário, se o remetente for o tomador

2

52

53

X

11

CNPJ/MF do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal

CNPJ/MF do remetente, se o destinatário for o tomador ou CNPJ/MF do destinatário, se o remetente for o tomador

14

54

67

N

12

Inscrição Estadual do Remetente/ Destinatário da Nota Fiscal

Inscrição Estadual do remetente, se o destinatário for o tomador ou Inscrição Estadual do destinatário, se o remetente for o tomador

14

68

81

X

13

Data de Emissão da Nota Fiscal

Data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga transportada

08

82

89

N

14

Modelo da Nota Fiscal

Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada

02

90

91

X

15

Série da Nota Fiscal

Série da nota fiscal que acoberta a carga transportada

03

92

94

X

16

Número da Nota Fiscal

Número da nota fiscal que acoberta a carga transportada

06

95

100

N

17

Valor Total da Nota Fiscal

Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportada

14

101

114

N

18

Brancos

Preencher posições com espaços em branco

70

115

184

X

7.13.4 - Campo 02 - CNPJ/MF do Tomador

7.13.4.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CGC/MF, preencher com o CPF.

7.13.4.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF zerar o campo;

7.13.5 - CAMPO 03 - Inscrição Estadual do Tomador - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo assumirá o conteúdo "ISENTO";

7.13.6 - CAMPO 05 - Unidade da Federação do Tomador - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";

7.13.7 - CAMPO 06 - Modelo do Documento Fiscal - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais, anexa a esse manual.

7.13.8 - CAMPO 07 - Série do Documento Fiscal

7.13.8.1 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B ou C). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U;

7.13.8.2 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ("Série B-Única", "Série C-Única"), preencher o campo série com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posição do campo subsérie com a letra U, deixando em branco a posição não significativa.

7.13.8.3 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico ("Série Única 1", "Série Única 2" etc...) preencher com a letra U. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo Subsérie.

7.13.8.4 - Em se tratando de documento fiscal sem seriação deixar em branco.

7.13.9 - CAMPO 08 - Subsérie do Documento Fiscal

7.13.9.1 - Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.

7.13.9.2 - No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ("Série B Subsérie 1", "Série B Subsérie 2" ou "Série B-1", "Série B-2" etc..) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo ("Série Única 1", "Série Única 2" etc...), preencher com o algarismo de subsérie ( "1", "2" etc...) deixando em branco a posição não significativa.

7.13.10 - CAMPO 10 - Unidade da Federação do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";

7.13.11 - CAMP0 11- CNPJ/MF do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal

7.13.11.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF, preencher com o CPF.

7.13.11.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF zerar o campo;

7.13.12 - CAMPO 12 - Inscrição Estadual do Remetente/Destinatário da Nota Fiscal - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo assumirá o conteúdo "ISENTO";

7.13.14 - CAMPO 14 - Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais, anexa a esse manual.

7.13.15 - CAMPO 15 - Série da Nota Fiscal

7.13.15.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.

7.13.15.2 - No caso de Nota Fiscal, Modelo 1 e 1-A (código 01), preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2" etc..) deixando em branco as posições não significativas.

7.13.15.3 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B, C ou E). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U.

7.13.15.4 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ("Série B-Única" , "Série C-Única ou Série E-Única"), preencher com a respectiva letra (B , C ou E) na primeira posição e com a letra U na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.

7.13.15.5 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico ("Série Única 1", "Série Única 2" etc...) preencher com a letra U na primeira posição, o algarismo respectivo deverá ser indicado na posição subseqüente e deixando em branco as posições não significativas.

7.14 - Registro Tipo 74

7.14.1 - Registro destinado à informação do Resumo de inventário por produto.

7.14.2 - Objetiva a obtenção de informações detalhadas sobre o inventário do declarante, identificando o proprietário, quantidade e valor de cada produto.

7.14.3 - Esse registro só deve ser gerado uma vez por ano pelos contribuintes obrigados a fazer inventário e no mês em que for efetivamente feito o balanço.

7.14.4 - Os Registros de Inventários devem ser incluídos no arquivo referente ao período de apuração em que se esgotar o prazo de sua escrituração, observado o estabelecido pelo regulamento do ICMS.

7.14.5 - Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto constante do inventário codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. Será gerado um registro distinto para cada item, por CNPJ de empresa depositária/depositante deste item.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"74"

02

1

2

N

02

Data do Inventário

Data do Inventário no formato AAAAMMDD

08

3

10

N

03

Código do Produto

Código do produto do informante

14

11

24

X

04

Quantidade

Quantidade do produto (com 3 decimais)

13

25

37

N

05

Valor do Produto

Valor bruto do produto - valor unitário multiplicado por quantidade {com 2 decimais}

13

38

50

N

06

Código de Posse das Mercadorias inventariadas

Código de Posse das Mercadorias Inventariadas, conforme tabela abaixo.

01

51

51

X

07

CNPJ do Possuidor/ Proprietário

CNPJ do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante

14

52

65

N

08

Inscrição Estadual do Possuidor/Proprietário

Inscrição Estadual do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante

14

66

79

X

09

UF do Possuidor/Proprietário

Unidade da Federação do possuidor da mercadoria de propriedade do informante ou, do proprietário da mercadoria em poder do informante

02

80

81

X

10

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

103

82

184

X

7.14.6 - CAMPO 03 - Código do Produto - Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação e os demais dados do produto/ mercadoria, através do registro "Tipo 75" (considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificação própria).

7.14.7 - CAMPO 06 - Código de Posse das Mercadorias Inventariadas - deverá ser preenchido conforme tabela abaixo:

 TABELA DE CÓDIGO DE POSSE DAS MERCADORIAS INVENTARIADAS

Código
Descrição da posse das mercadorias inventariadas
1 Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder
2 Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros
3 Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante

7.14.8 - CAMPO 07 - CNPJ do Possuidor/Proprietário - Se o campo 06 for igual a 1, preencher com zeros; se o campo 06 for igual a 2, preencher com o CNPJ da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com o CNPJ da proprietária da mercadoria em puder do informante;

7.14.9 - CAMPO 08 - Inscrição Estadual do Possuidor/Proprietário - Se o campo 06 for igual a "1", preencher com brancos; se o campo 06 for igual a "2", preencher com a Inscrição Estadual da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a "3", preencher com a Inscrição Estadual da proprietária da mercadoria em poder do informante.

7.14.10 - CAMPO 09 - UF do Possuidor/Proprietário - Se o campo 06 for igual a "1", preencher com brancos; se o campo 06 for igual a "2", preencher com a UF da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a "3", preencher com a UF da proprietária da mercadoria em poder do informante.

7.15 - Registro Tipo 75

7.15.1 - Esse registro é destinado à prestação de informações sobre as condições dos produtos ou serviços, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte.

7.15.2 - Para os contribuintes que geraram os registros do tipo 54, 60R, 61R e 74 concomitante ou isoladamente, é obrigatória a geração de um Registro tipo 75 para cada produto ou serviço citado nesses registros. Um registro para cada código de produto.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"75"

02

1

2

N

02

Data Inicial

Data inicial do período de validade das informações

08

3

10

N

03

Data Final

Data final do período de validade das informações

08

11

18

N

04

Código do Produto ou Serviço

Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte

14

19

32

X

05

Código NCM

Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul

08

33

40

X

06

Descrição

Descrição do produto ou serviço

53

41

93

X

07

Unidade de Medida de Comercialização

Unidade de medida de comercialização do jroduto (und, kg, mt, m3, se, frdLkWh, etc.)

06

94

99

x

08

Situação Tributária

Código da situação tributária do produto ou serviço preponderante nas saídas ou prestações internas

03

100

102

N

09

Alíquota do IPI

Alíquota do IPI do produto

04

103

106

N

10

Alíquota do ICMS

Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior

04

107

110

N

11 Redução da Base de Cálculo do ICMS % de redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas 04 111 114 N
12 Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária Base de Cálculo do ICMS de substituição tributária (com 2 decimais) 12 115 126 N
13 Código EAN Sistema padronizado de numeração de artigos - (European Article Numbering) (Código de Barra) 14 127 140 X
14 Código do Produto Relevante (Mapa Fisiográfico) Código que classifica o produto/serviço da empresa relacionado ao elenco de produtos relevantes definido na Tabela 6 07 141 147 N
15 Brancos Preencher as posições com espaços em branco 37 148 184 X

7.15.3 - CAMPO 02 (Data Inicial) - Data inicial de validade das informações contidas neste registro. - Em ocorrendo alteração de qualquer informação do produto/serviço, incluir novo registro com outra data inicial de validade.

7.15.4 - CAMPO 03 (Data Final) - Data final da validade das informações contidas no registro. Esse campo só deve ser preenchido quando houver alteração dos dados pertinentes ao produto em que seja preciso incluir um novo registro para esse produto.

7.15.5 - CAMPO 04 - Código do Produto ou Serviço - Deve ser gerado um registro para cada tipo de produto ou serviço que foi comercializado no período. Este campo deve ser preenchido com o mesmo código constante do campo similar nos registros tipo 54, 60R, 61R e 74.

7.15.6 - CAMPO 05 - Código NCM - Obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais.

7.15.7 - CAMPO 08 - Situação Tributária - Código da situação tributária do produto ou serviço preponderante nas saídas ou prestações internas. O primeiro digito da situação tributária será "0", "1" ou "2", conforme tabela "A - Origem da Mercadoria" do Anexo ao Convênio SINIEF s/nº, de 15.12.70; o segundo digito será de "0" a "9", exceto "8", e o terceiro digito será zero ou um, ambos conforme tabela B - Tributação pelo ICMS, do mesmo anexo.

7.15.8 - CAMPO 12 - Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária

7.15.7.1 - zerar o campo quando não se tratar de produto ou serviço sujeitos à substituição tributária;

7.15.7.2- colocar o valor unitário da base de cálculo do ICMS na substituição tributária.

7.16 - Registro Tipo 88 Detalhe 01

7.16.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Resumo Financeiro - Saldos Mensais.

7.16.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o resumo financeiro mensal do estabelecimento.

7.16.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal).

7.16.4 - As informações contidas nesse registro devem se referir ao mês anterior ao mês da declaração. Ou seja, ao mês anterior que está servindo de referência para a elaboração do arquivo magnético da DIC.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"01"

02

03

04

N

03

Disponibilidade de Caixa

Saldo da conta Caixa no final do mês (com duas decimais)

13

05

17

N

04

Disponibilidade de Bancos

Saldo da conta Bancos no final do mês (com duas decimais)

13

18

30

N

05

Cliente

Saldo a receber de clientes no final do mês (com duas decimais)

13

31

43

N

06

Outras Contas a Receber

Saldo a receber de outras contas no final do mês (com duas decimais)

13

44

56

N

07

Fornecedor

Saldo a pagar a fornecedores no final do mês (com duas decimais)

13

57

69

N

08

Outras Contas a Pagar

Saldo a pagar de outras contas no final do mês (com duas decimais)

13

70

82

N

09

Empréstimos Pessoa Física

Valor dos empréstimos contraídos a pessoa física até o final do mês (com duas decimais)

13

83

95

N

10

Empréstimos Pessoa Jurídica

Valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica até o final do mês (com duas decimais)

13

96

108

N

11

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

76

109

184

X

7.17 - Registro Tipo 88 Detalhe 02

7.17.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Resumo Financeiro - Movimento do Mês.

7.17.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o resumo financeiro referente ao movimento do mês do estabelecimento.

7.17.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por periodo informado (mensal).

7.17.4 - As informações contidas nesse registro devem se referir ao mês anterior ao mês da declaração. Ou seja, ao mês anterior que está servindo de referência para a elaboração do arquivo magnético da DIC.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"02"

02

03

04

N

03

Saldo Inicial das Contas Caixa e Bancos

Valor do saldo inicial das contas caixa e bancos no mês (com duas decimais)

13

05

17

N

04

Recebimentos no Mês

Valor dos recebimentos ocorridos no mês (com duas decimais)

13

18

30

N

05

Empréstimos Contraídos no Mês (Pessoa Física)

Valor dos empréstimos contraídos a pessoas física no mês (com duas decimais)

13

31

43

N

06

Empréstimos Contraídos no Mês (Pessoa Jurídica)

Valor dos empréstimos contraídos a pessoas jurídicas no mês (com duas decimais)

13

44

56

N

07

Pagamentos Efetuados no Mês com Empréstimos

Valor dos pagamentos de empréstimos efetuados no mês (com duas decimais)

13

57

69

N

08

Pagamentos Efetuados no Mês com Outros

Valor de outros pagamentos efetuados no mês (com duas decimais)

13

70

82

N

09

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

102

83

184

X

7.17.4 - CAMPO 03 - Saldo Inicial - Valor do saldo inicial (Caixa e/ou Bancos) no mês anterior ao da declaração.

7.17.5 - CAMPO 04 - Recebimentos no Mês - Valor dos recebimentos (à vista, a prazo - duplicatas e cartão de crédito - outras entradas de numerário em caixa e/ou bancos) exceto os campos 05 e 06.

7.18 - Registro Tipo 88 Detalhe 03

7.18.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Cálculo do Imposto no mês de referência.

7.18.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o cálculo do imposto (débitos e créditos) no mês de referência.

7.18.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal).

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"03"

02

03

04

N

03

Débito PSDI

Quitação do valor de Incentivo do PSDI (com duas decimais)

13

05

17

N

04

Estorno de Crédito

Valor apurado de estorno de crédito (com duas decimais)

13

18

30

N

05

Outros Débitos

Valor apurado de outros débitos (com duas decimais)

13

31

43

N

06

Crédito Presumido

Valor apurado de crédito presumido (com duas decimais)

13

44

56

N

07

Saldo Credor de ICMS do Período Anterior

Saldo credor de ICMS do período anterior (com duas decimais)

13

57

69

N

08

Outros Créditos

Valor de outros créditos (com 2 decimais)

13

70

82

N

09

Estorno de Débitos

Valor de estorno de débitos (com 2 decimais)

13

83

95

N

10

Deduções

Valor apurado referente às deduções (com 2 decimais)

13

96

108

N

11

Crédito Utilizado do Imobilizado

Valor do crédito tributário utilizado do imobilizado no mês de referência da declaração (com duas decimais)

13

109

121

N

12

Ano Referente ao Débito do PSDI

Ano referente à quitação do valor de incentivo do PSDI

04

122

125

N

13

Mês Referente ao Débito do PSDI

Mês referente à quitação do valor de Incentivo do PSDI

02

126

127

N

14

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

57

128

184

X

7.19 - Registro Tipo 88 Detalhe 04

7.19.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas à transferência de débito e crédito.

7.19.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as notas fiscais de transferência de débito e crédito na apuração do ICMS.

7.19.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal) pelos contribuintes que centralizam débitos e créditos e os que realizam as transferências destes.

Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
01 Tipo "88" 02 01 02 N
02 Detalhe "04" 02 03 04 N

03

Tipo de transferência

Tipo da Transferência D -Débito C - Crédito

01

05

05

X

04

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual da centralizadora, se se tratar de envio de transferência de saldos, ou da centralizada caso se trate de recebimento de transferências de saldos.

10

06

15

N

05

Modelo

Modelo da Nota Fiscal de Transferência

02

16

17

N

06

Série

Número de Série da Nota Fiscal de Transferência

03

18

20

X

07

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

02

21

22

X

08

Número

Número da Nota Fiscal de Transferência

06

23

28

N

09

Data Emissão

Data de Emissão da Nota Fiscal

08

29

36

N

10

Vator Total da Nota

Valor total da Nota Fiscal de Transferência (com 2 decimais)

13

37

49

N

11

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

135

50

184

X

7.19.4 - Inscrição Estadual - Em se tratando de envio de transferência, preencher com a inscrição estadual do estabelecimento centralizador. Caso seja recebimento de transferência, informar a inscrição estadual do estabelecimento remetente.

7.19.5 - CAMPO 05 - Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.

7.19.6 - CAMPO 06 - Série da Nota Fiscal

7.19.6.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.

7.19.6.2 - No caso de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A (código 01), preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2", etc...) deixando em branco as posições não significativas.

7.20 - Registro Tipo 88 Detalhe 05

7.20.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações acerca do Imposto Devido/Recolhido.

7.20.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o imposto devido/recolhido pelo declarante no mês de referência.

7.20.3 - Deve ser gerado um registro por arquivo e por período informado (mensal).

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

•88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"05"

02

03

04

N

03

ICMS Normal

Valor do ICMS Normal (com duas decimais)

13

05

17

N

04

ICMS Substituição Interna

Valor do ICMS de Substituição Interna (com duas decimais)

13

18

30

N

05

ICMS Substituição Interna de Transporte

Valor ICMS Substituição interna de Transporte (com duas decimais)

13

31

43

N

06

ICMS Antecipação com Encerramento de Fase de Tributação

Valor ICMS Antecipação com encerramento de fase de tributação (com duas decimais).

13

44

56

N

07

ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e com MVA (Margem de Valor Agregado)

Valor do ICMS Antecipação Tributária sem encerramento de fase de tributação e com MVA (Margem de Valor Agregado) (com duas decimais) efetivamente pago

13

57

69

N

08

ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação a sem MVA (Margem de Valor Agregado)

Valor do ICMS Antecipação Tributária sem encerramento de fase de tributação e sem MVA (Margem de Valor Agregado) (com duas decimais) efetivamente pago

13

70

82

N

09

ICMS Diferencial de Alíquota (Uso ou Consumo)

Valor do ICMS diferencial de Alíquota das mercadorias adquiridas para uso ou consumo (com duas decimais)

13

83

95

N

10

ICMS Diferença de Alíquota (Imobilizado)

Valor do ICMS Diferencial de Alíquota das mercadorias adquiridas para o Ativo Imobilizado (com duas decimais)

13

96

108

N

11

Valor total com Incentivo do PSDI

Valor Total com incentivo do PSDI (com duas decimais).

13

109

121

N

12

Estorno do Débito do ICMS Substituição Tributária Interna

Créditos oriundos das entradas de mercadorias, por devolução, cuja saída foi amparada pelo regime de Substituição Tributária Interna

13

122

134

N

12

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

50

135

184

X

7.20.4 - Campo 06 - ICMS Antecipação com Encerramento de Fase de Tributação - Preencher com os valores desse imposto efetivamente pago. Nas declarações dos meses de janeiro e fevereiro de 2002, deve ser informado nesse campo os valores relativos à soma da substituição e antecipação integral tributárias de cada mês de referência.

7.20.5 - Campo 07 - ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e com MVA (Margem de Valor Agregado) - Preencher com os valores desse imposto efetivamente pago. Nas declarações dos meses de janeiro e fevereiro de 2002, esse campo deve ser preenchido com zeros.

7.20.6 - Campo 08 - ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e sem MVA (Margem de Valor Agregado) - Preencher com os valores desse imposto efetivamente pago. Nas declarações dos meses de janeiro e fevereiro de 2002, esse campo deve ser preenchido com os valores relativos à antecipação tributária parcial.

7.20.7 - Campo 12 - Estorno do Débito do ICMS da Substituição Tributária Interna - Informar os créditos oriundos das entradas de mercadorias provenientes das devoluções cujas saídas se deram amparadas pelo regime de Substituição Tributária Interna do ICMS.

7.21 - Registro Tipo 88 Detalhe 06

7.21.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao rateio de valor adicionado por município.

7.21.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o os percentuais de rateio de valor adicionado de acordo com os critérios adotados para distribuição dos valores dos municípios.

7.21.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes que centralizam a escrituração em uma única inscrição no município sede apesar de possuir filiais nos diversos municípios do Estado. Ex: Petrobrás, Distribuidoras de energia Elétrica, Prestadora de Serviços de comunicação e telecomunicação, Distribuidoras de Água Tratada.

7.21.4 - Deve ser gerado um registro para cada município em que o declarante possua filial.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"06"

02

03

04

N

03

Ano Base

Ano base que deverá ser aplicado o rateio.

04

05

08

N

04

Município

Código do Município para rateio do valor adicionado.

05

09

13

N

05

Percentual de Rateio

Valor do percentual que deve ser aplicado ao montante de saldas e entradas fornecido pelo contribuinte no ano base (com duas decimais).

05

14

18

N

06

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

166

19

184

X

7.21.5 - CAMPO 04 - Município

7.21.5.1 - Preencher com o código do município sergipano de acordo com a tabela em anexo a este manual.

7.21.5.2 - Empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel, o município a ser considerado é o do e nde reco do assinante e não o das torres de transmissão.

7.21.6 - CAMPO 05 - Percentual de Rateio

7.21.6.1 - Nos municípios onde existe subestação de tratamento e distribuição de água, informar o percentual de rateio das entradas (energia e material utilizado para o tratamento da água), tomando-se como base o percentual das saídas para os municípios atendidos pela subestação.

7.21.6.2 - A empresa distribuidora de petróleo informará o percentual de rateio dos royalties pertencentes a cada município, conforme fornecido pela ANP (Associação Nacional de Petróleo) ou outra instituição formada com o mesmo fim.

7.22 - Registro Tipo 88 Detalhe 08

7.22.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao resumo do inventário.

7.22.2 - Objetiva a prestação de informações sobre o Resumo Anual do Livro de Inventário em 31 de dezembro de cada ano.

7.22.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes e informado no arquivo do mês de janeiro, a partir de 2003.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"88"

02

03

04

N

03

Matéria-Prima Inicial

Valor de Estoque - Matéria Prima Inicial Tributada (com 2 decimais)

13

05

17

N

04

Matéria-Prima Final

Valor de Estoque Matéria-Prima Final Tributada (com 2 decimais)

13

18

30

N

05

Produtos/ Mercadorias Acabados Inicial

Valor de Estoque - Produtos/Mercadorias A sábados Inicial (com 2 decimais)

13

31

43

N

06

Produtos/ Mercadorias Acabados Final

Valor de Estoque - Produtos/Mercadorias Acabados Final (com 2 decimais)

13

44

56

N

07

Isentas Inicial

Valor Isento/Não Tributado Inicial

13

57

69

N

08

Isentas Final

Valor Isento/Não Tributado Final

13

70

82

N

09

Substituição/ Antecipação Tributária Integral Inicial

Valor da Substituição/Antecipação Tributária com encerramento de fase inicial

13

83

95

N

10

Substituição/ Antecipação Final

Valor da Substituição/Antecipação Tributária com encerramento de fase Final

13

96

108

N

11

Produtos em Processo Inicial

Valor dos Produtos em Processo Inicial

13

109

121

N

12

Produtos em Processo Final

Valor dos Produtos em Processo Final

13

122

134

N

13

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

50

135

184

X

7.23 - Registro Tipo 88 Detalhe 10

7.23.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relacionadas à nota fiscal de incorporação do bem ao ativo imobilizado.

7.23.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as notas fiscais relativas à incorporação do bem ao ativo imobilizado no ato da desincorporação do mesmo bem.

7.23.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes que realizarem no mês de referência operações relativas à desincorporação de bens do ativo imobilizado.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"10"

02

03

04

N

03

CNPJ/MF

CNPJ/MF do remetente nas entradas

14

05

18

N

04

Modelo

Código do modelo da nota fiscal de desincorporação

02

19

20

N

05

Série

Série da nota fiscal de desincorporação

03

21

23

X

06

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

02

24

25

X

07

Número

Número da nota fiscal de desincorporação

06

26

31

N

08

CFOP

Código Fiscal de Operação e Prestação

04

32

35

N

09

Número do Item

Número de ordem do item na nota fiscal de desincorporaçâo

03

36

38

N

10

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do Emitente da Nota Fiscal de Incorporação do Bem

14

39

52

X

11

UF

UF do Emitente da Nota Fiscal de Incorporação

02

53

54

X

12

Modelo

Modelo da Nota Fiscal de Incorporação

02

55

56

N

13

Série

Serie da Nota Fiscal de Incorporação

03

57

59

X

14

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

02

60

61

X

15

Número Nota Fiscal

Número da Nota fiscal de Incorporação

06

62

67

N

16

Data de Emissão

Data de Emissão Nota Fiscal de Incorporação

08

68

75

N

17

Quantidade

Quantidade de itens Incorporados

05

76

80

N

18

Valor do Imobilizado

Valor do Imobilizado quando da Incorporação que corresponde ao crédito que deixará de ser utilizado (com 2 decimais)

13

81

93

N

19

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

91

94

184

X

7.24 - Registro Tipo 88 Detalhe 11

7.24.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao resumo das operações de prestação de serviço de telecomunicações, comunicação, fornecimento de energia elétrica e de transporte de passageiros.

7.24.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as operações fiscais por UF e município e serviços prestados.

7.24.3 - Esse registro deve ser gerado por todas as empresas prestadoras de serviços tais como Petrobrás, Correios, Energipe, Sulgipe, Telemar, Telergipe, Embratel, e as demais que se enquadrem na situação aqui disposta.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

•88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"11"

02

03

04

N

03

Unidade da Federação

UF do Destinatário na Saída e do Remetente na Entrada

02

05

06

X

04

Município para Valor Adicionado

Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe. (Ver Tabela 1)

05

07

11

N

05

CFOP

Código Fiscal de Operação ou Prestação

04

12

15

N

06

CFOP Estendido

CFOP estendido para classificação de CFOP genérico

02

16

17

N

07

Código do Serviço

Código do Serviço fornecido pela SEFAZ/SE (Ver tabela 03)

03

18

20

N

08

Valor Contábil

Valor contábil (com 2 casas decimais)

13

21

33

N

09

Base de Cálculo do ICMS

Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais)

13

34

46

N

10

Valor ICMS

Valor ICMS (com 2 decimais)

13

47

59

N

11

Valor Isento

Valor Isento ou não tributada (com 2 decimais)

13

60

72

N

12

Outros

Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais)

13

73

85

N

13

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

100

86

184

X

7.24.4 - CAMPO 04 - Município para Valor Adicionado

7.24.4.1 - O campo deve ser preenchido com o código do município onde se prestou o serviço e de acordo com a tabela de municípios anexa a esse manual.

7.24.4.2 - Em se tratando de empresa de telefonia móvel deverá ser informado o valor proveniente do serviço de comunicação levando-se em consideração o município do endereço do assinante e não o das torres de transmissão.

7.24.5 - CAMPO 06 - CFOP Estendido

7.24.5.1 - Esse campo deverá ser preenchido quando a informação contida no Campo 10 referir-se a CFOP's genéricos (Ex: "1.949", "2.949", etc.). Preencher de acordo com a tabela anexa a este manual.

7.24.5.2 - Preencher com ZEROS caso a informação contida no Campo 10 não termine em "949".

7.24.6 - CAMPO 08 - Valor Contábil

7.24.6.1 - As empresas de distribuição de energia elétrica deverão apurar o valor contábil das entradas e saídas conforme regras abaixo:

7.24.6.1.1 - Apurar a quantidade de KWH recebida. Se efetuada por diversas empresas, determinar o custo médio do KWH.

7.24.6.1.2 - Para encontrar o valor consumido por cada município deverá ser multiplicada a quantidade de KWH pelo custo médio.

7.24.6.1.3 - Multiplicar a quantidade de KWH consumida no município pelo valor de comercialização do KWH.

7.24.6.1.4 - Deduzir do valor excedente de energia (sobras).

7.24.6.1.5 - Aplicar regra de três para encontrar o percentual excedente. Ex: Valor de aquisição de energia do município multiplicado por 100, dividido pelo total das aquisições.

7.24.6.1.6 - Aplicar regra de três para o valor excedente. Ex.: Total excedente multiplicado pelo percentual de cada município dividido por 100 que será igual ao rateio para cada município e deverá ser somado ao total das aquisições de cada município.

7.24.6.2 - As empresas de rádio, televisão e rádio amador, deverão informar apenas prestações, onerosas de serviço de comunicação.

7.24.6.3 - As empresas que realizam serviço de postagem, de comunicação via satélite e de serviço de telefonia fixo, deverão informar o valor contábil das operações cujo valor do ICMS seja diferente de zero.

7.25 - Registro Tipo 88 Detalhe 50

7.25.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relativas ao complemento dos dados constantes no corpo Nota Fiscal Modelo 1 ou 1A quanto ao ICMS, Nota Fiscal/Conta De Energia Elétrica (Modelo 06) e Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações (Modelo 22).

7.25.2 - Objetiva a prestação de informações complementares dos documentos fiscais elencados acima.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

•88"

02

1

2

N

02

Detalhe

"50"

02

3

4

N

03

CNPJ/MF

CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas

14

5

18

N

04

Data de Emissão ou Recebimento

Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada

08

19

26

N

05

UF

UF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas

02

27

28

X

06

Modeio

Código do modelo da nota fiscal

02

29

30

N

07

Série

Série da nota fiscal

03

31

33

X

08

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

02

34

35

X

09

Número

Número da nota fiscal

06

36

41

N

10

Inscrição SUFRAMA

Código da Inscrição na Zona Franca de Manaus

14

42

55

N

11

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

21

56

76

X

12

Município para Valor Adicionado

Somente preencher com municípios do Estado de Serqipe. (Ver Tabela 1)

05

77

81

N

13

Valor do Frete

Valor Contábil do frete cujo imposto foi retido pelo informante (com 2 decimais)

13

82

94

N

14

Base de Cálculo de Substituição Interna de Transporte

Base de cálculo para a Substituição interna de Transporte (com 2 decimais)

13

95

107

N

15

ICMS Substituição interna Transporte

Valor do ICMS da Substituição Interna de Transporte (com 2 decimais )

13

108

120

N

16

Observação

Observação sobre a nota fiscal (Impressão no Livro de Entrada/Saída)

35

121

155

X

17

Código Contábil

Código Contábil utilizado nos livros de apuração do ICMS

15

156

170

X

18

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

14

171

184

X

7.25.3 - CAMPO 03 - CNPJ/MF

7.25.3.1 - Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF preencher com CPF;

7.25.3.2 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF preencher o campo com zeros;

7.25.4 - CAMPO 04 - Data de Emissão ou Recebimento - Informar a data de emissão quando a operação for de saída ou a data de recebimento quando se tratar de operação de entrada.

7.25.5 - CAMPO 05 - Unidade da Federação - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";

7.25.6 - CAMPO 06 - Modelo da Nota Fiscal - Preencher conforme tabela de códigos de modelos de documentos fiscais, anexa a este manual.

7.25.7 - CAMPO 07 - Série da Nota Fiscal

7.25.7.1 - Em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.

7.25.7.2 - No caso de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A (código 01), preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2", etc..) deixando em branco as posições não significativas.

7.25.7.3 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E"). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra "U".

7.25.7.4 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" (Ex: "Série B-Única", "Série C-Única" ou "Série E-Única"), preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E") na primeira posição e com a letra "U" na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa.

7.25.7.5 - No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2", etc...) preencher com a letra "U" na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas o algarismo respectivo deverá ser indicado na posição subseqüente e deixando em branco as posições não significativas.

7.25.8 - CAMPO 10 - Inscrição SUFRAMA - Preencher com o código da inscrição na Zona Franca de Manaus. Caso não possua, preencher com zeros.

7.25.9 - CAMPO 12 - Município para Valor Adicionado - O campo deve ser preenchido com o código do município onde se iniciou a prestação do serviço cujo imposto foi retido pelo estabelecimento informante e de acordo com a tabela de municípios anexa a esse manual.

7.25.10 - CAMPO 13 - Valor do Frete - Valor Contábil do frete cujo imposto foi retido pelo informante.

7.25.11 - CAMPO 14 - Base de Cálculo de Substituição Interna de Transporte - Valor da Base de Cálculo do ICMS Transporte retido pelo estabelecimento do contribuinte informante.

7.26 - Registro Tipo 90

7.26.1 - Esse registro é destinado à totalização do arquivo magnético da DIC.

7.26.2 - Objetiva a prestação de informações sobre os totalizadores de cada registro declarado.

7.26.3 - É o último registro do arquivo.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"90"

02

1

2

N

02

CNPJ/MF

CNPJ/MF do declarante

14

3

16

N

03

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do declarante

14

17

30

X

04

Tipo a ser Totalizado

Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo

02

31

32

N

05

Total de Registros

Total de registros do tipo informado no campo anterior

08

33

40

N

             
 

Total de Registros Existentes no Arquivo, Incluindo os tipos, 10, 11 e 90

Total de registros existentes no arquivo, incluindo os tipos 10, 11 e 90

08

   

N

06

Número de Registros tipo 90

 

01

126

126

N

 

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

58

127

184

X

7.26.4 - Registro com "layout" flexível. Os campos 04 e 05 se repetirão para totalizar todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético, exceto os tipos 10 e 90, e um Total Geral de registros, dispensada a indicação de tipos não informados.

7.26.5 - O limite máximo do registro é de 184 posições, mas só deve ser preenchido até a posição 126.

7.26.6 - Caso as 126 posições não sejam suficientes para totalizar todos os tipos de registros, acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem necessários, seguindo as seguintes diretrizes:

7.24.6.1 - Manter iguais os campos 01, 02, 03 e 06 em todos os registros de tipo 90 existentes no arquivo;

7.24.5.2 - As posições não utilizadas (anteriores à posição 126) devem ser preenchidas com brancos.

7.26.7 - CAMPO 04 - Tipo a ser Totalizado

7.26.7.1 - Deverá conter o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir, sendo dispensada a informação de total de tipo 10 e 90;

7.26.7.2 - No último dos registros tipo 90 incluir um campo para o Total Geral de registros do arquivo, este campo deverá ser preenchido com "99".

7.26.8 - CAMPO 05 - Total de Registros

7.26.8.1 - Será formado pelo número de registros especificados no campo anterior, contidos no arquivo magnético.

7.26.8.2 - Quando for informado o Total Geral, entende-se que este corresponde ao somatório de todos os registros contidos no arquivo, incluindo os registros tipo 10 e 90.

7.26.9 - CAMPO 06 - Número de Registros tipo 90 - A posição 126 de todos os registros tipo 90 sempre conterá o número de registros tipo 90 existentes no arquivo.

VIII - LAYOUT E FORMAÇÃO DOS REGISTROS da DIC SIMPLIFICADA

8.1 - Registro Tipo 10 - Identificador do Declarante

8.1.1 - Registro Identificador do Estabelecimento Declarante. Primeiro registro do arquivo magnético. Registro Obrigatório para todos os arquivos.

8.1.2 - Objetiva obter informações sobre o estabelecimento declarante das informações.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"10-

02

01

02

N

02

Inscrição Estadual

Inscrição estadual do estabelecimento declarante.

10

03

12

N

03

CNPJ

CNPJ do estabelecimento declarante

14

13

26

N

04

Ano Declaração

Ano do período referente às informações prestadas.

04

27

30

N

05

Mês Declaração

Preencher com "00"

02

31

32

N

06

Município de Domicilio do Contribuinte Declarante

Código de Município do Contribuinte Declarante (Ver Tabela 1)

05

33

37

N

07

inscrição Centralizadora

Inscrição Estadual da Empresa Centralizadora nas transferências de débito/crédito. Obs: Caso o declarante seja a centralizadora informar inscrição idêntica ao campo 02; Caso não haja centralização de saldos, preencher com zeros.

10

38

47

N

08

Beneficio PSDI

Situação quanto ao recebimento de incentivo PSDI (S = Sim, N = Não)

01

48

48

X

09

Modelo da Declaração

Identifica o modelo da declaração: A = Completa; B = Simplificada.

01

49

49

X

10

Código da Identificação da Portaria

Preencher com o código de identificação da Portaria conforme tabela abaixo

01

50

50

N

11

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

134

51

184

X

8.1.3 - Campo 07 - Inscrição Centralizadora. Preencher com a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as operações de transferência de débito e crédito entre as empresas filiadas. Caso o declarante seja a centralizadora, informar a mesma inscrição ''contida no campo 02; Caso não haja transferência ou recebimento preencher com zeros.

8.1.4 - Campo 08 - Beneficio PSDI. Informar se o declarante é beneficiário ou não do Programa Social de Desenvolvimento Industrial.

8.1.5 - Campo 10 - Código de Identificação da Portaria - Preencher com o código de identificação da Portaria conforme tabela abaixo:

Código

Descrição do Código de Identificação da Portaria

1

Portaria nº 531/2002

2

Portaria nº 1.505/2002

8.2 - Registro Tipo 88 Detalhe 81

8.2.1 - Registro Resumo de entradas e saídas.

8.2.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços totalizadas por Unidade da Federação, Município e CFOP.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"81"

02

03

04

N

03

Unidade da Federação

UF do Destinatário na Saída e do Remetente na Entrada

02

05

06

X

04

Município para Valor Adicionado

Somente preencher com municípios do Estado de Sergipe (ver Tabela 1 )

05

07

11

N

05

CFOP

Código Fiscal de Operação ou Prestação

04

12

15

N

06

CFOP Estendido

CFOP estendido para classificação de CFOP genérico conforme Tabela 2

02

16

17

N

07

Valor Contábil

Valor contábil (com 2 casas decimais)

13

18

30

N

08

Base de Cálculo do ICMS

Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais)

13

31

43

N

09

Valor ICMS

Valor ICMS (com 2 decimais)

13

44

56

N

10

Valor Isenta

Valor Isenta ou não tributada (com 2 decimais)

13

57

69

N

11

Outros

Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais)

13

70

82

N

12

Alíquota

Alíquota do ICMS

04

83

86

N

13

Valor do ICMS Retido por Substituição Tributária

Valor do ICMS retido nas operações de saída cujo imposto foi retido na fonte por Substituição Tributária (com 2 decimais)

13

87

99

N

13 Brancos Preencher as posições com espaços em branco 85

100

184

X

8.2.3 - CAMPO 04 - Município para Valor Adicionado

8.2.3.1 - Preencher com o código do município sergipano onde está estabelecido o declarante, conforme tabela em anexo.

8.2.3.2 - Se a operação for de aquisição de produtos agropecuários, em que o declarante precise emitir nota fiscal de entrada em virtude do produtor rural não possuir esse documento, informar o município de origem do produto.

8.2.3.3 - Se a operação for de saída para consumidor final e/ou para feírantes, ambulantes e assemelhados, que não têm Inscrição Estadual, e for efetuada fora do estabelecimento do declarante através de veículo, informar o município onde ocorreu o fato gerador da operação.

8.2.4 - CAMPO 05 (CFOP) e 12 (Alíquota) - No caso de uma mesma operação conter mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação -CFOP, deve ser gerado para cada combinação de 'alíquota' e 'CFOP' um registro tipo "88-81".

8.2.5 - CAMPO 06 - CFOP Estendido

8.2.5.1 - Esse campo deverá ser preenchido quando a informação contida no Campo 05 referir-se a CFOP's genéricos (Ex: "1.949", "2.949", etc.). Preencher de acordo com a tabela anexa a este manual.

8.2.5.2 - Preencher com ZEROS caso a informação contida no Campo 05 não termine em "949".

8.2.10 - CAMPO 08 - Base de Cálculo do ICMS - Informar valor da base de cálculo do ICMS para a alíquota informada no Campo 12.

8.2.11 - CAMPO 09 - Valor do ICMS - Colocar o valor do ICMS, quando devido.

8.3 - Registro Tipo 88 Detalhe 82

8.3.1 - Esse registro é direcionado a prestação de informações relacionadas à nota fiscal de incorporação e desincorporação do bem ao Ativo Imobilizado.

8.3.2 - Objetiva a prestação de informações sobre as notas fiscais relativas a operações de incorporação e desincorporação do bem ao ativo imobilizado quando ocorrer a incorporação e/ou desincorporação do mesmo bem.

8.3.3 - Esse registro deve ser gerado por todos os contribuintes que realizarem no período de referência operações relativas à incorporação e/ou desincorporação de bens do ativo imobilizado.

8.3.4 - Quando estiver sendo informada uma operação de incorporação de bem ao Ativo, os campos 13 a 19 devem ser preenchidos com espaços em branco ou com zeros conforme o seu formato.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo "88"

02

01

02

N

02

Detalhe "82"

02

03

04

N

03

Inscrição Estadual Inscrição Estadual do remetente da nota de incorporação

14

05

18

X

04

Data de Emissão Data de emissão da nota fiscal de incorporação

08

19

26

N

05

Unidade da Federação Sigla da unidade da Federação da nota de incorporação

02

27

28

X

06

Modelo Código do modelo da nota fiscal de incorporação

02

29

30

N

07

Série Série da nota fiscal da nota fiscal de incorporação

03

31

33

X

08

Brancos

Preencher as posições com espaços em

branco

02

34

35

X

09

Número

Número da nota fiscal de incorporação

06

36

41

N

10

CFOP

Código Fiscal de Operação nas entradas

04

42

45

N

11

Alíquota do ICMS

Alíquota do ICMS praticada na operação de incorporação

04

46

49

N

12

Valor Total da Nota Valor Total da Nota para a alíquota especificada, (com duas decimais).

13

50

62

N

13

Diferença de Alíquota Diferença de Alíquota (com duas decimais)

13

63

75

N

14

Data de Emissão da Nota Fiscal de Desincorporação Data de emissão da nota fiscal de Desincorporação

08

76

83

N

15

Modelo Código do modelo da nota fiscal de Desincorporação

02

84

85

N

16

Série Série da nota fiscal da nota fiscal de Desincorporação

03

86

88

X

17

Brancos Preencher as posições com espaços em branco

02

89

90

X

18

Número Número da nota fiscal de Desincorporação

06

91

96

N

19

CFOP Código Fiscal de Operação nas saídas

04

97

100

N

20

Alíquota do ICMS Alíquota do ICMS praticada na operação de Desincorporação

04

101

104

N

21

Valor Total da Nota Desincorporaçâo Valor Total da Nota para a alíquota especificada, (com duas decimais).

13

105

117

N

22

Brancos Preencher as posições com espaços em branco

66

118

184

X

8.3.5 - CAMPO 10 - CFOP - Informar o Código Fiscal de Operação nas entradas de bens e/ou mercadorias para o Ativo Imobilizado.

8.3.6 - CAMPO 19 - CFOP - Informar o Código Fiscal de Operação nas saídas (desincorporação) de bens e/ou mercadorias do Ativo Imobilizado.

8.4 - Registro Tipo 88 Detalhe 83

8.4.1 - Registro utilizado para identificar o equipamento Emissor de Cupom Fiscal no estabelecimento do informante.

8.4.2 - Registro gerado apenas pelos contribuintes usuários de equipamento ECF.

8.4.3 - Visa à informação do valor acumulado de vendas por ECF no período

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"88"

02

01

02

N

02

Detalhe

"83"

02

03

04

N

03

Número de Máquina Registradora, ECF ou PDV

Número atribuído pelo estabelecimento ao equipamento

03

05

07

N

04

Número de Série de Fabricação

Número de série de fabricação do equipamento emissor de cupom fiscal

15

08

22

X

05

Valor do Grande Total ou Totalizador Geral Inicial

Valor do GT no início do período

16

23

38

N

06

Grande Total ou totalizador Geral Final

Valor do GT no final do período

16

39

54

N

07

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

130

55

184

X

8.5 - Registro Tipo 90

8.5.1 - Esse registro é destinado à totalização do arquivo magnético da DIC.

8.5.2 - Objetiva a prestação de informações sobre os totalizadores de cada registro declarado.

8.5.3 - É o último registro do arquivo.

Denominação do Campo

Conteúdo

Tamanho

Posição

Formato

01

Tipo

"90"

02

1

2

N

02

CNPJ/MF

CNPJ/MF do dedarante

14

3

16

N

03

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do dedarante

14

17

30

X

04

Tipo a ser Totalizado

Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo

02

31

32

N

05

Total de Registros

Total de registros do tipo informado no campo anterior

08

33

40

N

 

Total de Registros Existentes no Arquivo, Incluindo os Tipos, 10 690

Total de registros existentes no arquivo, incluindo os tipos 10 e 90

08

   

N

...

....

....

...

...

...

...

06

Número de Registros Tipo 90

 

1

126

126

N

07

Brancos

Preencher as posições com espaços em branco

58

127

184

X

8.5.4 - Registro com "lay-out" flexível. Os campos 04 e 05 se repetirão para totalizar à todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético, exceto os tipos 10 e 90, e um Total Geral de registros, dispensada a indicação de tipos não informados.

8.5.5 - O limite máximo do registro é de 184 posições, mas só deve ser preenchido até a posição 126.

8.5.6 - Caso as 126 posições não sejam suficientes para totalizar todos os tipos de registros, acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem necessários, seguindo as seguintes diretrizes:

8.5.6.1 - Manter iguais os campos 01, 02, 03 e 06 em todos os registros de tipo 90 existentes no arquivo;

8.5.6.2 - As posições não utilizadas (anteriores à posição 126) devem ser preenchidas com brancos.

8.5.7 - CAMPO 04 - Tipo a ser Totalizado

8.5.7.1 - Deverá conter o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir, sendo dispensada a informação de total de tipo 10 e 90;

8.5.7.2 - No último dos registros tipo 90 incluir um campo para o Total Geral de registros do arquivo, este campo deverá ser preenchido com "99".

8.5.8 - CAMPO 05 - Total de Registros

8.5.8.1 - Será formado pelo número de registros especificados no campo anterior, contidos no arquivo magnético.

8.5.8.2 - Quando for informado o Total Geral, entende-se que este corresponde ao somatório de todos os registros contidos no arquivo, incluindo os registros tipo 10 e 90.

8.5.9 - CAMPO 06 - Número de Registros tipo 90 - A posição 126 de todos os registros tipo 90 sempre conterá o número de registros tipo 90 existentes no arquivo.

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